不填寫的 這個不用管了
進項勾選不抵扣的這部分金額和稅額,在增值稅附表二中怎么填列
老師,商貿型外貿企業同時有內銷和外銷,在申報增值稅前,進項稅額進行了退稅勾選,其中外貿部分進行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現在附表二第一欄認證相符的稅控增值稅專用發票嗎?
請問老師,增值稅及附加稅費申報表附列表(二)本期進項稅額明細中的這塊(見圖)填寫的內容是不是已經勾選認證了但是沒有抵扣的呢?
進項專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報表附表二中的待抵扣進項稅額中需要填寫嗎?
老師,不抵扣勾選稅額要填在增值稅申報表附表二。第二項進項稅額轉出額里面對嗎?
不需要填進項稅額轉出嘛
你好 不需要做進項 也不需要進項轉出
那這個不抵扣勾選的意義是什么
不能抵扣的發票 選擇這個價稅合計做賬
賬里是用價稅合計做的
你好是的,增值稅不申報。
這個提示是什么意思
我的退稅發票勾選的金額和稅額就是這個數呀
你退稅的發票在哪里填寫的
附表2,第二欄
在26-28欄 還有35欄填寫的
填在第3塊嘛
待抵扣里面的 往下
什么意思
待抵扣下面,26到28欄里面。