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Q

請問,公司(小規模納稅人)確認100萬的收入,由于到年底才確認收入,沒有發票開服務費發票,怎么處理,可以明年開嗎?

2022-12-12 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-12 11:45

你好,你最好今年開出來小規模不好做無票收入,他申報的時候不好申報。

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快賬用戶7873 追問 2022-12-12 15:01

公司只有25份發票,每張只能來1萬,這種情況怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-12-12 15:11

你好,那你可以申請發票增額 電子稅務局我要辦稅發票管理票種認定 10萬額度的

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快賬用戶7873 追問 2022-12-12 15:26

時間來不及的

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齊紅老師 解答 2022-12-12 15:32

你好,那你也開不完 就做無票收入,到時候你申報的時候去你稅務局那邊問一下吧。

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快賬用戶7873 追問 2022-12-12 15:32

小規模納稅人,是不是自己沒有辦法申報未開票收入?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 15:35

和普通發票是一樣的,一樣申報的,但是你在開發票的時候就不好申報了。

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快賬用戶7873 追問 2022-12-12 15:40

哦哦,好嘞,謝謝啊

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齊紅老師 解答 2022-12-12 15:40

不用客氣工作愉快。

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你好,你最好今年開出來小規模不好做無票收入,他申報的時候不好申報。
2022-12-12
你好,實際沒有銷售,你最好不要給他開發票。一旦開了發票,你這邊增值稅有銷售額,然后你利潤表那邊沒有收入,你稅務局那邊會比對他會要求你調整的。
2024-12-20
你好!你們是一次開發票嗎?
2022-08-31
是的,增值稅當月繳納,收入明年在確認 借,應收賬款 貸,應交稅費~應交增值稅 借,應交稅費~應交增值稅 貸,銀行存款
2020-11-02
借:應收賬款? 負數??貸:主營業務收入?負數?? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅負數 然后按3%的發票, 借:應收賬款? 貸:主營業務收入? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
2022-01-14
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