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2月15日,任城公司從東方公司購買的B材料2000千克,全部驗收入庫,金額100000元

2025-04-27 09:26
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齊紅老師

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2025-04-27 09:27

借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款

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你好,你領用材料是月末一次加權平均還是選進項褚?
2024-04-22
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-11-07
借:原材料—A?255000,原材料——B,247000,貸:應付賬款502000
2022-04-01
1借原材料30000 應交稅費-進項稅3900 貸銀行存款33900
2024-04-22
同學 你好, 1. 制作購入甲材料的會計分錄: 借:材料成本 100000元 貸:應付賬款 100000元 2. 制作從A企業購入乙材料的會計分錄: 借:材料成本 46400元 貸:應付賬款 46400元 3. 制作購置機器設備的會計分錄: 借:購置機器設備 123600元(價款120000元%2B安裝費3600元) 貸:應付賬款 123600元 4. 制作洪災損失材料的會計分錄: 借:材料成本 20000元 貸:應交增值稅 2600元 5. 制作銷售產品的會計分錄: 借:銀行存款 271200元(價款240000元%2B增值稅31200元) 貸:應收賬款 240000元 6. 制作接受H公司投資轉入的材料的會計分錄: 借:材料成本 15000元 貸:應交增值稅 1950元 7. 制作上交本月增值稅的會計分錄: 借:應交稅費 3000元 貸:銀行存款 3000元 8. 制作月末未交或多交增值稅結轉的會計分錄: 借:應交稅費 XXX元(XXXXX月未交增值稅) 貸:應交稅費 XXX元(XXXXX月多交增值稅) 拓展知識: 一般納稅人的增值稅申報是按照月度結算的原則,因此必須在月末結算增值稅,計算出應交與實際上交的金額的差值,再在月度會計結賬時進行結轉。
2024-04-22
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