同學,你好 這種相互開成本發票,就是虛開發票
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發票。因為之前聽說沒有確認營業收入就沒有營業成本,所以我們第二季度企業所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業成本里,導致第三季度的企業所得稅申報營業成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯系稅務更改第二季度企業所得稅申報表嗎?謝謝!
想問下老師,小規模人力資源公司怎么合理避稅,增值稅和企業所得稅,有什么方案嗎?客戶目前有時候季度開發票會多超出十萬塊來,成本不夠,人員工資自己可以抵扣20萬,但是一年會有幾個月,幾個季度這十萬是多出來的,想問老師有沒有什么合理避稅的聯系,
你好老師,剛才那個問題,公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導致存貨賬上比實際多了五六千萬,現在想讓賬實相符,應該怎么操作呢?你上面說:結轉成本,具體該怎么做呢?那個鏈接我繼續追問的時候,總出來系統繁忙,只能重新再發一次,麻煩老師了。
老師你好!面試一個五六十個人的公司,但里面分了五六個公司, 面試時候問公司是不是照章納稅,老板說不倒賣發票,但是會開成本發票,因為缺少成本,請問她的意思是各關聯公司自己互相開成本發票嗎? 這個窯怎么操作才會合理的,又有什么風險!謝謝!
老師,之前門店注冊的個體戶,總部給我們開專票從19年開始都開在個體戶一般納稅人這里?,F在準備注銷個體戶換成公司。但是個體戶里面的進項票還有幾十萬。因為門店的客戶基本是個人。要發票的人人少。所以說還有幾十萬票。是不是注銷個體戶幾十萬進項票沒有抵,會不會查隱瞞收入這塊?會有風險嗎。進項票這塊怎么處理
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了?,F在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
怎么樣才不是虛開呢
同學,你好 要真實業務才可以
怎么樣才能規避風險,現在這樣的是不是好多,難道怕了風險就可以不干嘛
同學,你好 不是,現在在嚴查虛開發票的事情
那怎么辦呢,缺少成本發票可以怎么做
同學,你好 正規納稅就行
我也知道要合理納稅,但具體怎么做可以在合理下,提高利潤
同學,你好 沒有成本發票,那你付出去的錢,需要盡可能的獲取發票,如果獲取不了,那你按照無票支出來做
無票支出怎么做!
同學,你好 分錄正常做,就是那會納稅調整
老師現在哪個單位不這樣做呢?難道就不工作了嗎? 你說成本會計需要開票這些嗎
同學,你好 正規企業都不虛開發票的 這個是違規操作
老師你在哪里工作,你做過正規公司嗎?
同學,你好 我一直是在正規企業里面工作的