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想問下老師,小規(guī)模人力資源公司怎么合理避稅,增值稅和企業(yè)所得稅,有什么方案嗎?客戶目前有時候季度開發(fā)票會多超出十萬塊來,成本不夠,人員工資自己可以抵扣20萬,但是一年會有幾個月,幾個季度這十萬是多出來的,想問老師有沒有什么合理避稅的聯(lián)系,

2021-03-18 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-18 21:33

您好 你可以根據(jù)貴公司的業(yè)務(wù)狀況預(yù)算開票情況,必要時和客戶做好溝通,集中在某一個季度開超起征點的發(fā)票那么另外三個季度就不要超出限額,避免其他三個季度需要繳納增值稅,通過這一個開票時間節(jié)點的規(guī)劃合理降低增值稅

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快賬用戶3541 追問 2021-03-18 21:35

還有別的辦法嗎,因為像是年前年后開票量比較大

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齊紅老師 解答 2021-03-18 21:38

因為是小規(guī)模,不能進行增值稅抵扣,目前我能想到的辦法就是在開票時間節(jié)點做一個合理規(guī)劃,其他的辦法暫時還是沒有想到,年前年后基本上都是在一二月份,也就是第一季度,那可以盡量把開票集中到第一季度,在其他季度就不要超限額

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快賬用戶3541 追問 2021-03-18 21:42

那客戶目前是核定征收,假如客戶一個月開票量50萬,然后人工成本票能有20萬,他這個用差額征收算是還要交多少稅,如果按正常收入來算乘以稅率又是多少,是那種征收方式更劃算呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-18 21:56

正常算企業(yè)所得稅稅額: (50/1.01-20)*5%=1.4752萬 目前是核定征收,那就要按他目前所享受的核定征收的具體情況來算,但您沒有給出具體的核定征收情況,所以這邊沒辦法算

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快賬用戶3541 追問 2021-03-18 21:57

差額征收又怎么算呢

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齊紅老師 解答 2021-03-18 22:06

您這個差額征收是指增值稅嗎?

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您好 你可以根據(jù)貴公司的業(yè)務(wù)狀況預(yù)算開票情況,必要時和客戶做好溝通,集中在某一個季度開超起征點的發(fā)票那么另外三個季度就不要超出限額,避免其他三個季度需要繳納增值稅,通過這一個開票時間節(jié)點的規(guī)劃合理降低增值稅
2021-03-18
您好,預(yù)繳的時候暫估一部分成本,匯算清繳之前能夠取得成本發(fā)票即可。
2023-10-15
可以的,。每個月的工資都要按實申報的哦,做成本
2019-12-24
可以的,。每個月的工資都要按實申報的哦,做成本
2019-12-24
可以的,。每個月的工資都要按實申報的哦,做成本
2019-12-24
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