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老師你好!企業是運輸9%稅率,本是留底稅是2.3萬,老板說完開140萬發票,問我這個月需要多少進銷發票13%的才不用交增值稅,怎么算呢?有什么方法嗎

2022-12-10 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-10 17:34

你好,140得的銷項稅140/1.09*0.09=11.56萬 11.56-2.3還差進項9.26的進項 對應13%的不含稅金額就是9.26/13%=71.23萬,含稅金額就是71.23%2B9.26=80.49

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你好,140得的銷項稅140/1.09*0.09=11.56萬 11.56-2.3還差進項9.26的進項 對應13%的不含稅金額就是9.26/13%=71.23萬,含稅金額就是71.23%2B9.26=80.49
2022-12-10
你好;? ? 其實我建議你考慮稅負率的話 不要一次性認證。 適當認證? ? ?
2021-12-29
、納稅人提交書面申請材料并填寫表格。   2、稅務機關核對申請材料,材料核實無誤,可以順利通過審核。   3、稅務機關進行實地查驗,并出具查驗報告。   4、稅務機關認定,小規模納稅人轉為一般納稅人。
2021-10-20
您好 根據發票上的銷項稅額算就可以了 不想交增值稅的話 銷項稅額都要取得進項稅額發票
2022-04-23
七月不用交,還有留抵哦 計算7月份需要繳納的增值稅:銷項稅額 -(留抵稅額 %2B 進項稅額)
2024-07-25
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