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老師,小規模公司11月開銷售發票(甲方是事業單位要求先開票撥款后供貨),對方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進的成本,這種情況年底怎么解決啊

2022-12-09 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-09 19:32

你好,那你開的發票是怎么開的? 籠統的大類

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 19:39

開票是這樣開的

開票是這樣開的
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齊紅老師 解答 2022-12-09 19:41

應該是這個設備,實際以后也是銷售這個設備嗎?次年的五月底之前能出來具體的數據嗎。

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 19:47

甲方是“食用菌研究所”,開票必須要求這樣開,這個名稱是大類,款項由財政局付(已到賬)。具體出數據的時間不一定,人家要求供貨的時候才采購供貨

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齊紅老師 解答 2022-12-09 19:49

你好,只要次年匯算清繳之前這個進項發票到了就可以的 要不你是沒法抵扣所得稅的。

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 19:53

這個季度完了就得申報所得稅,沒有成本票,就得交了吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 19:59

不用 沒有發票暫估入庫,暫估結轉成本。

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:05

沒有采購貨物,可不可以按詢價暫估入賬?貸方:應付賬款~暫估金額(不寫具體供應商),這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:06

可以的,可以這么做的, 暫估可以的允許這么做

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:12

發票在次年5月底前來的時候沖暫估,按實際入賬,沖暫估暫估的時候要不要沖結轉的成本

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:15

暫估,和發票不一致的需要調整,如果一致的就不用了。

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:19

到時候是員工借款購貨物,拿發票來沖借款,也是收到發票的時候把暫估沖了,沖借款的同時按實際發票采購入賬,可以這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:22

你好 員工哪來的是這個設備的可以

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:25

這是甲方硬性要求開具的名稱,我們采購的時候如果開不了這個大類,可不可以按明細開

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:28

有風險的 認為虛開發票

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快賬用戶3827 追問 2022-12-09 20:30

如果實在開不上同樣名稱的發票,把合同、入庫單、出庫單,所有的證明材料附上,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:37

可以的,可以這么做的。

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你好,那你開的發票是怎么開的? 籠統的大類
2022-12-09
您好,等于說你沒有購進先有銷售了?
2022-12-03
你好? ?這樣有風險? 一般是認為是虛開發票? ?建議先進貨再銷售?
2022-12-12
同學你好 對的 有利潤就要交
2022-12-12
同學你好 這樣會有風險的。因為兩張報表不一致,特別是快到年底,兩個申報表收入不一致,容易讓稅務上按增值稅收入繳納企業所得稅。
2022-12-18
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