你好,那你開的發票是怎么開的? 籠統的大類
老師,你好,我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發票,當時貨已經提供給對方了,由于對方人事變動,采購一直沒有把發票交給公司財務,所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會付給我們,現在采購離職,一直無法聯系到采購,所以這發票到現在遲遲找不到,這筆業務,我們當時是做了正常的銷售處理了,現在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
請問老師,我公司在2014年-2016年承包土石方工程,在2014年和2015年期間結算了一部分的工程款已開發票,還有剩余的一部分一直沒有實際結算,2020年初起訴后,對方單位要求協商解決,這個月才說好結算款數額,決定開發票,請問我們現在開票是否應該把收入確認在今年11月份?開具簡易征收3%的發票?有沒有什么政策依據?
老師,我們11月開銷售發票(甲方是事業單位要求先開票撥款后供貨),對方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進的成本,這種情況年底怎么解決
老師,小規模公司11月開銷售發票(甲方是事業單位要求先開票撥款后供貨),對方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進的成本,這種情況年底怎么解決啊
老師,小規模商貿公司開具銷售發票,甲方是事業單位要求先開票撥款,后期慢慢供貨。這種情況沒有購進的票,怎么解決啊
借:銀行存款 貸: 應付職工薪酬-養老報保險 其他應付款-代扣養老 借:應付職工薪酬-社保 貸:利潤分配-未分配利潤 沖公司部分 借:其他應付款-代扣養老 貸:銀行存款 這個分錄,不用沖銷之前多計提的管理費用嗎?
老師,請問一下2月份報一般納稅人(長沙卓越家具有限公司)的增值稅時,我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的銷項稅額,系統過不來,然后,想手動輸入,也輸入不了,是什么原因?謝謝
固定資產報廢,提前加速折舊完了,固定資產期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時候需要填什么表,需要調整嗎?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么個他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是暈學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。
請問我們是農產品流通,小規模納稅人開的是免稅發票,那如果我們升級成一般納稅人,這個票怎么開呀
老師,小規模公司先買入水果,再將水果給員工發福利,分錄是?謝謝
24年暫估,匯算清繳未到票,調增后,發票還用開進來嗎?老師
王老師回答,其他老師勿接,老師,請問公司己抵扣的進項發票中有某個物品要退回,要沖紅發票,是購買方申請紅字發票吧
老師,農民工以個人的方式給建筑勞務公司提供勞務服務,去稅局代開的發票,一般開什么發票,稅目是啥
老師,民非單位收到政府補助收入,怎么申報增值稅?
開票是這樣開的
應該是這個設備,實際以后也是銷售這個設備嗎?次年的五月底之前能出來具體的數據嗎。
甲方是“食用菌研究所”,開票必須要求這樣開,這個名稱是大類,款項由財政局付(已到賬)。具體出數據的時間不一定,人家要求供貨的時候才采購供貨
你好,只要次年匯算清繳之前這個進項發票到了就可以的 要不你是沒法抵扣所得稅的。
這個季度完了就得申報所得稅,沒有成本票,就得交了吧?
不用 沒有發票暫估入庫,暫估結轉成本。
沒有采購貨物,可不可以按詢價暫估入賬?貸方:應付賬款~暫估金額(不寫具體供應商),這樣可以嗎?
可以的,可以這么做的, 暫估可以的允許這么做
發票在次年5月底前來的時候沖暫估,按實際入賬,沖暫估暫估的時候要不要沖結轉的成本
暫估,和發票不一致的需要調整,如果一致的就不用了。
到時候是員工借款購貨物,拿發票來沖借款,也是收到發票的時候把暫估沖了,沖借款的同時按實際發票采購入賬,可以這樣操作嗎
你好 員工哪來的是這個設備的可以
這是甲方硬性要求開具的名稱,我們采購的時候如果開不了這個大類,可不可以按明細開
有風險的 認為虛開發票
如果實在開不上同樣名稱的發票,把合同、入庫單、出庫單,所有的證明材料附上,可以嗎?
可以的,可以這么做的。