你好,同學,你們合同里面有約定收款結算日期嗎
請問老師,我公司在2014年-2016年承包土石方工程,在2014年和2015年期間結算了一部分的工程款已開發票,還有剩余的一部分一直沒有實際結算,2020年初起訴后,對方單位要求協商解決,這個月才說好結算款數額,決定開發票,請問我們現在開票是否應該把收入確認在今年11月份?開具簡易征收3%的發票?有沒有什么政策依據?
老師們,建筑工程的項目是今年6月份開始的簽訂日期,前期會計已經按照當期開票確認增值稅和收入了,但甲方給我們乙方并沒有及時撥款而要求每月幾百萬的開票,這導致我們乙方稅收壓力過大,現在第三季度的只有9月份開的發票,成本發票可以抵扣的也全部認證過了還得交6萬多的增值稅,那么現在請教一下老師這個增值稅能否有辦法推后繳納?還有現在的核算方法能否改變成完工進度百分比法核算?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認了2290的開票收入,已經核定繳納稅款,19年之后確認了1230的開票收入,成本19年之后確認了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認,現在正在走官司,這個項目公司是虧損的,現在稽查局說我們19年后多確認了成本幾百萬,但是公司現在就是19年確實發生2300萬成本,甲方只認收入1230,還有900萬甲方不認,這900萬正在打官司。現在稅務就說公司應該按照1230萬收入比例的結轉,剩余的等甲方認了900萬在結轉,現在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個工程項目,開具3個點的普通發票。合同約定收完全部工程款及稅費后開具發票。從2019年到2021年之間有陸續收到工程款,因為甲方拖欠工程尾款及稅費,故此項目的所有發票均未開具?,F在新政只能開具免稅的普票,是否還可以開具3個點的普票,如果能開具,要如何操作?如果不能開具3個點的普票,是不是全部開成免稅的普票?如果開免稅發票是不是要將稅費返回給甲方單位?合同結算價已超500萬,實際截至目前收款到賬是480萬。如果將這些發票全部開出來的話就超額度得升級一般納稅人,之前收的款全部是掛預收賬款,沒有做申報,也沒有預先交稅的。或者是否采取其實方式處理?請指點。
早上好老師,我家是電信工程公司,今年發生了300萬的機械人工費,因為對方給了一小部分工程款,工程決算需要等2024年1月份出來數,發票就沒給對方開,我想問勞務費發生記在工程成本里,收入沒有確認,這樣做合理么?具體應該怎么操作合規呢?會計分錄怎么做呢?謝謝老師!
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師請問:酒店住宿餐飲業一般納稅人免費贈送住宿客人的礦泉水沒有收錢,這個水的成本需不需要按銷售商品水的原價繳納增值稅,還是按住宿業稅率繳納
老師請問下固定資產折舊賬務處理怎么做
老師,請教一個以前年度的分錄問題哈: 借:應付賬款,貸:銀行存款; 錯誤記成——借:主營業務成本,貸:銀行存款。 請問要如何做分錄調整?
直播行業怎樣界定繳不繳納文化事業建設費呢?
沒有,只是說按雙方確認后的工程量進行結算
你這個屬于建筑老項目, 可以按照簡易計稅,可以確認在11月份