只要自然人開的收據才可以
老師您好,請問我們是一般納稅人,發票可不可以開加稅合計11200元一張,不含稅金額沒有超過10萬元
老師你好,是連續12個月開票超過500萬就必須轉一般納稅人嗎?如果我開票不超,營業額超了,就是說我們有一大部分不開票,是不是說我們營業額超了500萬,但是開票未超500萬,這樣可以不轉一般納稅人呢?
老師好,我們是一般納稅人,有些成本費用白條,請問不超過500元一張的支出是不是可以做稅前抵扣呢呢?
老師,我們是小規模納稅人,請問員工辦公用品費用沒有發票可以入賬嗎?是不是500元以內沒有票沒關系?這個500元是什么概念,是一個月不超過500還是一年不超過500不需要發票呢?
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內銷的,現在有些費用發票是專票來的,這些可以做增值稅認證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費用了?
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎
還有一部分是公司內部人員的報銷單,沒有外部的簽名,可以做嗎?
內部報銷單,經辦人簽名就是
那做分錄時可以分別進成本費用,但是是做在同一張記賬憑證中行嗎
這個自己掌握,沒有標準答案哈
還有一張3千多的房租、和一千多的防署藥品費用報銷單,沒其他憑據了,這可以做職工福利嗎
可以做福利費,只是不能稅前扣除
那就做了也沒啥意義嘍
為了跟員工報銷費用,公司承擔損失
老師,這還是不要做了,本來我們有退稅,稅務很關注我們
那你就自己掌握哈
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!