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大山木地板廠為增值稅一般納稅人,6月份發生如下委托加工業務:當月從林場收購木材30噸,開具的收購憑證上注明收購款42萬元;另支付運雜費3萬元,取得普通發票。木材驗收后又運往紅安地板廠委托其加工成未上漆的實木地板。當月收回全部委托加工的實木地板,取得紅安地板廠開具的增值稅專用發票,注明加工費8萬元、增值稅1.04萬元。紅安地板廠按稅法規定扣繳了消費稅稅額。大山木地板廠委托收回的實木地板全部領用繼續加工上漆,當月生產實木地板2000箱,對外銷售實木地板1500箱,取得不含稅銷售額450萬元;用于本廠會議室裝修用實木地板100箱。已知實木地板的消費稅稅率為5%。大山木地板廠對上述業務進行了如下消費稅計算和賬務處理:(1)當月應納消費稅稅額=450×5%=22.5(萬元)(2)當月準予抵扣的委托加工實木地板已納消費稅額=(42+3)=(1-5%)×5%=2.3684(萬元)(3)當月實際應納消費稅稅額=22.5-2.3684=20.1316(萬元)問地板廠的上述計算是否正確,為什么?

2022-12-08 20:04
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2022-12-08 20:05

不對 委托環節消費稅(42+3+8)÷(1-5%)×5%

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2022-12-08
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