你好,你都應該借工程施工-合同成本-機械費,貸應付賬款。
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質,付材料款的時候都是他打款過來我們給供應商付材料款,但是當時沒有發票,所以我們做了預付賬款,開發票給甲方的時候我們沒有收稅金,他把材料發票拿來抵扣不夠的時候我們才收取稅金,預付的材料我們也要算稅金嗎
公司已經運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產,老板私賬買了固定資產啊辦公費啊,有一些不開發票的就不管它,但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現金,但賬才建立沒有現金,那應該怎么辦?借:固定資產、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候對公賬戶有足夠的錢了,再把這個錢轉到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
老師,我想問一下,就是我發現就是我前面的會計他是,假如是一月份發票開過來了但是1月份不付款,3月份付款的時候他在做賬。就是發票來了,先不掛賬嗯,增值稅專用發票也不做認證,直到付款那一月再做賬,再認證,但是這就不符合權責發生制了!
老師,我們公司去年賬上未計提費用,但是錢已經付出去了,權責發生制的情況下,實際上費用期間是去年的,但是發票到現在才進來,匯算清繳結束了,也關賬了,這個時候我做賬分錄是什么?另外,我明年匯算清繳可以調減嗎?
老師 我對賬的時候發現21年 應付賬款貸方有筆負數余額, 金額不大,也沒發現什么原因,不知是當時發生退貨但發票開來了沒退回還是其他原因。我需要處理這筆余額如何做賬呢?是做負數庫存 進項轉出,還是直接做營業外呢
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
那外賬后面收到發票又怎么做賬啊,內賬呢又當如何
你好,如果金額沒問題,直接貼進去就行 內賬也是一樣。內賬貼復印件就行
我們是一般納稅人
你好,外賬上,你紅字沖減,然后按發票重新做。 內賬不變。
那我們的實操有內賬學習嗎
你好,你可以參考這個了。https://www.acc5.com/course/course_12346.html