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某汽車制造廠是一家專門從事小客車生產、銷售的中型企業,2022年被認定為增值稅的一般納稅人,增值稅稅率13%。當月稅務人員在對其進行稅務檢查時發現有下列兩筆會計分錄:借:固定資產——設備200000貸:應付賬款——某設備廠200000借:應付賬款——某設備廠200000貸:庫存商品——小客車(2輛)200000經審查,減少的庫存商品200000元是本企業2輛中輕型商用客車,制造成本(100000元/輛),該批產品當月的平均單位售價為180000元,最高單位售價200000元。已知中輕型商用客車的消費稅稅率為5%。要求:請分析上述會計分錄對企業繳納增值稅、消費稅有無影響,應如何調賬?假設設備廠給汽車制造廠開出的是普通發票,且該項交易不具有商業實質,不符合收入確認條件

2022-12-08 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 16:37

你好,學員,企業繳納增值稅增加200000*13%

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有影響的 增值稅銷項稅款等于180,000× 2% ×13% 消費稅=200,000×2× 5% 調整的分錄借固定資產 貸應交稅費應交增值稅銷項180,000× 2% ×13% 應交稅費應交消費稅200,000×2× 5%
2022-12-07
你好,學員,企業繳納增值稅增加200000*13%
2022-12-08
業務1銷項稅是(226000+33900)/1.13*0.13=29900 消費稅是(226000+33900)/1.13*0.05=11500
2022-11-01
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