業務1銷項稅是(226000+33900)/1.13*0.13=29900 消費稅是(226000+33900)/1.13*0.05=11500
銷售-輛定制的小汽車取得含稅銷售額113000元,另收取手續費22600元。 (2)將10輛小汽車對外投資,小汽車的生產成本是10萬元/輛,甲企業同類小汽車不含增值稅的最高售價16萬元/輛,平均銷售價格15萬元/輛,最低銷售價格14萬元/輛 問題 1)定制的小汽車應該繳納的增值稅銷項稅額和消費稅分別是多少? (2)以小汽車作為投資應繳納的消費稅是多少?
《稅務會計》 1、甲企業為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業務。2021年6月有關業務如下: (1)銷售1輛定制小汽車取得含增值稅價款226000元,另收取手續費33900元。 (2)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產成本10萬元/輛,甲企業同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛,平均銷售價格15萬元/輛、最低銷售價格為14萬元/輛。 已知:小汽車增值稅稅率為13%,消費稅稅率為5%。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,計算本月應繳納的消費稅。
2.甲企業為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業務。2019年7月有關業務如下:(1)銷售一輛定制小汽車取得含增值稅價款232000,另收取手續費34800元。(2)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產成本10萬元/輛,甲企業同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛,平均銷售價格15萬元/輛、最低銷售價格為14萬元/輛。(3)采取預收款方式銷售給4S店一批小汽車,5日簽訂合同,10日收到預售款,15日發出小汽車,20日開具發票。(4)生產中輕型商用客車500輛,其中480輛用于銷售、10輛用于廣告、8輛用于企業管理部門、2輛用于贊助。已知,小汽車增值稅稅率為13%,消費稅稅率為5%根據上述資料,分析回答下列小題:(1)甲企業銷售定制小汽車應繳納的消費稅稅額的下列計算正確的是()。A.232000×5%=11600元B.(232000+34800)÷(1+13%)×5%=11805元C.232000÷(1+13%)×5%=10265元D.(232000+34800)×5%=13340元
甲企業為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車制造和銷售業務2020年10月有關業務如下(1)銷售1輛定制小汽車取得含增值稅價款226000元,另收取手續費33900元(2)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產成本10萬元/輛,甲企業同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛平均銷售價格15萬元/輛最低銷售價格為14萬元/輛(3)采取預收款方式銷售給4S店一批小汽車,當月5日簽訂合同當月10日收到預收款當月15日發出小汽車當月20日開具發票(4)生產中輕型商用客車500輛,其中480輛用于銷售10輛用于廣告8輛用于企業管理部門2輛用于贊助已知:小汽車適用的增值稅稅率為13%消費稅稅率為5%要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題1,甲企業銷售定制小汽車應消費稅稅的下列計算中,正確的是(A.226000×5%=11300(元)B.(226000+33900)/(1+13%)*5%=11500(元)C.226000/(1+13%)*5%=10000(元D.(226000+33900)×5%=12995元2.甲企業以小汽車投資應繳納消費稅稅額的下列計算中,正
甲企業為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業務,將自產的20輛小汽車對外投資,小汽車生產成本為10萬元/輛,甲企業同類小汽車最高銷售價格為16萬元/輛(不含增值稅,下同),平均銷售價格為15萬元/輛, 最低銷售價格為14萬元/輛。已知小汽車的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為5%,成本利潤率為9%。甲企業對外投資行為的增值稅銷項稅為( ) 萬元。
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電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
業務2銷項稅是20*15*0.13=39 消費稅是20*16*0.05=16
業務3的數據是多少這里的?