你好;? ? 你紅沖收入處理的;? 借? ? ?主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅貸應收賬款? ?
老師,汽車廠家對4S店以現(xiàn)金形式平銷返利,請問汽車廠家應該怎么做賬務處理?以返利金額開紅字負數(shù)發(fā)票,直接抵減當月銷售額對應的銷項稅額嗎?
4S店業(yè)務,銷售方對購買方申請紅字信息表開具機動車整車返利負數(shù)發(fā)票,作為銷售方對著這個負數(shù)發(fā)票如何做賬務處理?
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數(shù)專票,8月份報增值稅比對不成功,說進賬稅額轉出數(shù)據(jù)不對,這個怎么處理呢,如果說按紅字信息表的金額改了,8月份收到負數(shù)專票,這塊進賬稅額如何處理呢
老師,我們是4s店,給廠家開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,內(nèi)容是,機動車銷售折讓! 收到返利如何做賬務處理
老師您好,我方作為購買方,需要對方銷售方給開具紅沖返利發(fā)票,但是我方填寫紅字信息表時把數(shù)字輸錯了,只輸入了金額,數(shù)字不對,已經(jīng)上傳紅字信息表了,請問如何修改呢?蟹蟹
調(diào)整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調(diào)平,制造費用已經(jīng)結轉銷售成本了
年報是按審計后的數(shù)據(jù)申報嗎?同第四季度數(shù)據(jù)不一樣,有沒有關系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業(yè)是認繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風險嗎,屬于股權轉讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業(yè)直銷怎么年檢
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品能開專票嗎
醫(yī)美行業(yè),開票的稅率是多少
一個公司固定資產(chǎn)比例達到多少,算不正常
二手設備折舊多少年了
原價 折舊 清理 27049055.59 25894710.65 1154344.94 在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表怎么填寫麻煩老師告訴我一下謝謝