借應付賬款,貸庫存商品應交稅費、應交增值稅金下轉出。
老師,汽車銷售公司,收到廠家開的負數發票應該怎么入賬?也就是廠家給的活動返利等,那筆錢需要我公司申請紅字信息表,廠家開具負數發票,我們才能使用那比錢,紅字信息表跟負數發票怎么入賬呢?
老師好!4S店收到廠家開具的紅字發票,票面開的是銷售折讓100萬,請問如何做賬務處理?謝謝!
老師,我們是4s店,給廠家開具了紅字增值稅專用發票信息表,內容是,機動車銷售折讓! 收到返利如何做賬務處理
老師,你好,我們是4S店,向廠商購買汽車,購進時:借:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅(進項)13 貸:應付賬款113,到第二個月,廠商那讓我們開紅字信息表,對方開紅字發票,比如2萬,這2萬實際是退回給我們的折讓,到時會把這2萬返到我們賬上,這個賬務怎么處理呢,增值稅需要轉出相對應的進項嗎,收到2萬又該如何做賬呢
我有一筆賬務處理想問問你 我們是做零售批發電器的。一般納稅人,我是購方,銷方是廠家。比如廠家給我們的返利,讓我購方開了紅字信息表,銷方給我開具了紅字發票。請問我這樣做賬務處理,是否正確 借:庫存商品 -100 應交稅費-進項稅-100 貸:應付賬款:-100
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈