您好,同學,紅字信息表已經成功上傳了嗎?作廢刪除呢
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發票,5.10號業務終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數發票三聯(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負數三聯,這些是給對方會計還是給我
老師,請問數電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網上確認了,對方已按紅字信息表開具紅字發票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應該填在哪一欄?
你好老師,我們是銷售方,現購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質專用發票需要開具紅字發票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質發票。我已經在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師您好,請問:今天公司主管給了我一份單子,讓我給對方開具紅字增值稅專用發票信息表,對方給我方開具紅字返利發票,請問我該具體怎么操作?(我是半路接手這家公司,主管給我的單子中只有返利導入時間和金額,并沒有銷售方開票金額和開票時間,請問我該如何操作?)蟹蟹老師
老師您好,我方作為購買方,需要對方銷售方給開具紅沖返利發票,但是我方填寫紅字信息表時把數字輸錯了,只輸入了金額,數字不對,已經上傳紅字信息表了,請問如何修改呢?蟹蟹
已成功上傳了。沒有刪除按鈕。下一步是不是需要對方銷售方給退回呢?蟹蟹
您好,同學,是的,要退回的。
自己不能撤銷是吧,只能讓銷售方登錄稅控設備退回紅字信息表申請是吧?
您好,同學,讓對方操作下呢