同學你好 不用了。但是同學如果年底稅務讓兩個稅都按大的交,就會有損失。
本月已收款,但是發票用完了,需要在本月確認收入,增值稅納稅申報表應該怎么填?
服務費的全部款項的增值稅在9月份已全部繳納,但是確認收入是按月確認,請問本月增值稅申報表中確認10月份的收入,增值稅金額那里怎么填?
當月先確認無票收入了申報了增值稅,下月再開票后怎么進行處理
老師,去年12月份,我們根據設計項目完成進度確認收入已經繳納增值稅和所得稅,但實際還沒開票,今年3月開票了,但我忘了申報時剔除這部分,怎么辦?重復確認收入和繳納稅款,是下個月申報增值稅時沖回,還是去稅務做更正申報?
上個月暫估收入先交了增值稅,這個月紅沖上月暫估的那筆憑證,再按實際收入確認繳納增值稅,然后又暫估收入,請問增值稅申報表附表一怎么填?
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
快年底了,盡量兩個收入在合理的前提下同步。
都按大的交啥意思,收入金額和發票不含稅金額不應該是一樣的么
比如在12月份我們開了一張發票100萬沒有作收入,增值稅交了。但是稅務認為100萬也要作到收入時,交企業所得稅。 到了下一年,如果我們把他做收入里了,稅務又說你的增值稅收入為什么沒會計收入大,又讓補交增值稅
盡管可以解釋增值稅,但是所得稅就會被重復交。解釋起來很麻煩
這種和稅局解釋下不行么,就是沒有達到收入確認條件
您的意思是22年12月底稅局讓我按照100萬的開票金額補交企業所得稅和增值稅,23年1月份讓我再按照100萬的收入交一次增值稅么
他會讓咱們2022年沒有確認收入的部分繳納所得稅。
他們也知道情況,但是現在大數據,如果增值稅收入和利潤表收入不一樣,會比對異常。
他們應是也不好向上邊解釋。
您說的增值稅收入是納稅申報表上面填寫的收入吧
是的。同學,是納稅申報表上,稅務上主要看申報表。
好的,謝謝老師!
客氣了,祝工作順利,如果滿意可以五星評價哈,謝謝