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老師,本月先開票,下個月完工確認收入,本月納稅申報表申報繳納增值稅,下個月確認收入不用再繳納增值稅了吧

2022-12-06 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-06 23:32

同學你好 不用了。但是同學如果年底稅務讓兩個稅都按大的交,就會有損失。

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:32

快年底了,盡量兩個收入在合理的前提下同步。

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快賬用戶3635 追問 2022-12-06 23:45

都按大的交啥意思,收入金額和發票不含稅金額不應該是一樣的么

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:48

比如在12月份我們開了一張發票100萬沒有作收入,增值稅交了。但是稅務認為100萬也要作到收入時,交企業所得稅。 到了下一年,如果我們把他做收入里了,稅務又說你的增值稅收入為什么沒會計收入大,又讓補交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:48

盡管可以解釋增值稅,但是所得稅就會被重復交。解釋起來很麻煩

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快賬用戶3635 追問 2022-12-06 23:52

這種和稅局解釋下不行么,就是沒有達到收入確認條件

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快賬用戶3635 追問 2022-12-06 23:54

您的意思是22年12月底稅局讓我按照100萬的開票金額補交企業所得稅和增值稅,23年1月份讓我再按照100萬的收入交一次增值稅么

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:56

他會讓咱們2022年沒有確認收入的部分繳納所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:57

他們也知道情況,但是現在大數據,如果增值稅收入和利潤表收入不一樣,會比對異常。

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:57

他們應是也不好向上邊解釋。

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快賬用戶3635 追問 2022-12-07 00:07

您說的增值稅收入是納稅申報表上面填寫的收入吧

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齊紅老師 解答 2022-12-07 00:09

是的。同學,是納稅申報表上,稅務上主要看申報表。

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快賬用戶3635 追問 2022-12-07 00:12

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-12-07 00:14

客氣了,祝工作順利,如果滿意可以五星評價哈,謝謝

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同學你好 不用了。但是同學如果年底稅務讓兩個稅都按大的交,就會有損失。
2022-12-06
你實際提供了貨物或服務,確認收入就要確認申報增值稅的
2021-09-09
你好,按照開票的實際金額填寫,在未開票收入里面減去已經開票了這一筆
2022-05-16
您好, 賬上正常確認收入 報表填寫無票收入那一欄申報納稅,
2020-09-28
你好,未開具發票一欄填寫負數,然后開具的發票一欄填寫正數。
2022-08-03
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