這個開發票的時候申報開發票-無票收入去申報,需要帶上無票資料和盤子去稅局解鎖,
當月實現的銷售收入,到當月沒有開票,當月確認了收入,申報時填了無票收入,下月開了發票,這個申報和賬務又怎么處理呢?
申報增值稅,有一張發票收入分期確認,但是增值稅當月就申報了,當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
老師,上月確認了收入,做了納稅申報,無票收入申報了,本月又部分又補開發票,怎么處理啊
當月先確認無票收入了申報了增值稅,下月再開票后怎么進行處理
上個月發貨了沒有開具發票,所以賬上做了無票收入并確認了銷項稅,并且按無票收入申報了增值稅,這個月我們又要開票給對方,怎么做賬務處理與申報處理
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W?,F在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師,我沒明白,比如銷售了10萬 沒開票,作了無票收入 先交了13000的稅,后邊又開了票,這時又是13000的稅,這筆收入是已經交了增值稅的了,現在開票不是重交了嗎,要怎么處理
你申報的時候這個月開發票收入,假設是12萬-10萬,無票收入,去填寫申報,未開發票填寫負數-10萬不能填寫就減掉之后再去填寫對應稅率,開發票下面,
我還是沒明白,比如現在11月我有一個未開票收入是10萬,在下個月申報的時候就是填未開票收入哪,但是12月我又開票給對方了了,但是這筆稅我已經交了,但系統會自動出來我開的這張票的稅,又得交,我要怎么處理
假設你開13% 貨物,專票,那這個12月收入開發票合計是20萬,現在假設就是申報12月,現在填寫附表1 ,專票13% ,20萬-10萬之后去填寫,這樣明白嗎,或者是20萬填寫專票,未開發票填寫-10萬
意思是我在2021年1月申報增值稅時可以在系統自帶出來的數據那去改 比如12月總共開了20萬的票,(這個是申報表自帶出來的)我可以減去10萬 改成10萬的數據,是這樣嗎
是的,是的,是的,是的,