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當月先確認無票收入了申報了增值稅,下月再開票后怎么進行處理 

2020-11-27 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-27 13:00

這個開發票的時候申報開發票-無票收入去申報,需要帶上無票資料和盤子去稅局解鎖,

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快賬用戶8038 追問 2020-11-27 13:04

老師,我沒明白,比如銷售了10萬 沒開票,作了無票收入 先交了13000的稅,后邊又開了票,這時又是13000的稅,這筆收入是已經交了增值稅的了,現在開票不是重交了嗎,要怎么處理  

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齊紅老師 解答 2020-11-27 13:14

你申報的時候這個月開發票收入,假設是12萬-10萬,無票收入,去填寫申報,未開發票填寫負數-10萬不能填寫就減掉之后再去填寫對應稅率,開發票下面,

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快賬用戶8038 追問 2020-11-27 13:38

我還是沒明白,比如現在11月我有一個未開票收入是10萬,在下個月申報的時候就是填未開票收入哪,但是12月我又開票給對方了了,但是這筆稅我已經交了,但系統會自動出來我開的這張票的稅,又得交,我要怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-11-27 13:44

假設你開13% 貨物,專票,那這個12月收入開發票合計是20萬,現在假設就是申報12月,現在填寫附表1 ,專票13% ,20萬-10萬之后去填寫,這樣明白嗎,或者是20萬填寫專票,未開發票填寫-10萬

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快賬用戶8038 追問 2020-11-27 13:48

意思是我在2021年1月申報增值稅時可以在系統自帶出來的數據那去改 比如12月總共開了20萬的票,(這個是申報表自帶出來的)我可以減去10萬 改成10萬的數據,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-27 14:05

是的,是的,是的,是的,

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這個開發票的時候申報開發票-無票收入去申報,需要帶上無票資料和盤子去稅局解鎖,
2020-11-27
無票收入填寫輔助,然后再開具發票,填 借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2020-09-14
同學你好 不用了。但是同學如果年底稅務讓兩個稅都按大的交,就會有損失。
2022-12-06
你好 是的 是有差額的
2020-10-17
這個月開的票在無票收入欄填負數,不需賬務處理
2021-10-23
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