你好,是的,是這樣的
今年發現去年8月有個憑證做錯了,借:管理費用,貸:主營業務收入,今年發現是錯誤的,不用調整的,今年該怎么調整?沒有以前年度損益調整科目
老師請問一下去年又一筆收入已經入賬了,今年發現錯誤是紅沖需要以前年度損益調整科目來調整嗎
沖紅去年收入發票 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 銷項稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整嗎???
去年一次銷售費用做錯了,今年才發現,需要更正過來,請問是先紅沖錯誤分錄然后做正確分錄嗎?需要調整以前年度損益嗎?
老師,23年12月有筆賬入錯科目了,但是年結出報表了,可以在24年調整回來嗎?如果在24年調整要做年度損益調整嗎?還是直接紅沖按正確的入一筆就好?
老師,問一下我22年暫估的成本分錄是借庫存商品-暫估49600貸應付賬款_暫估49600借主營業務成本4900貸庫存商品49600今年收到了進貨發票50425怎么沖22年的分錄?分錄老師寫一下
老師好請教一下小規模24年9月到現在支出也沒開發票除了納稅調增還有啥單據能替代發票嘛
老師你好,小規模納稅申報,,季度收入多少
老師好,小規模銷賬稅額轉出是借銷項貸政府補貼營業外收入嗎
請問一下財務軟件中樣表設置公式里面的&KMV是什么意思 還有結尾是LJ,LD,CJ,NJ代表什么
老師,增值稅申報表,應該填到貨物銷售額,主表填到勞務銷售額了,是不是申報表必須要更正一下,稅款已經繳納了
一般納稅人銷售蔬菜是免增值稅嗎
個稅已申報,個稅已經代扣代繳,現在發現應發工資有變動,怎么辦?
老師就是一個小規模公司,是一個農業公司,他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們,去年的租金發票一直沒有開給我們,我叫他們財務開發票給我們,他們財務說他們開不出來這個發票,原因是他們在園區哪里租房子的時候就規定不能轉租,現在轉租給我們了,我們還是可以找他們開發票嗎?如果他們開發票給我們了,就是轉租給我們的房東需要交哪些稅?分別稅率是多少啦?
老師,食品電商公司,是一般納稅人,現在報一季度的稅時企業所得稅稅率是多少
如果是銷售退回呢怎么調整科目
怎么調整會計科目
你好,如果是銷售退回 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
好的謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。