你好!是的。就是這樣做。是金額錯了嗎
20年12月已抵扣發(fā)票發(fā)票錯誤,申請紅沖后,對方開具紅沖發(fā)票,21年一月分錄,做一筆12月對應(yīng)發(fā)票的紅沖,再做一筆正確的分錄,需要再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?要做年度損益調(diào)整嗎?
老師,由于公司連續(xù)三年虧損,稅管員聯(lián)系自查,經(jīng)過自查,確實發(fā)現(xiàn)了以前年度的一些錯賬,隨后做了以前年度損益調(diào)整,請問老師做了以前年度損益調(diào)整后,是不是需要到大廳更正以前年度的申報表?是的話,一般需要更正那些報表?
老師請問一下去年又一筆收入已經(jīng)入賬了,今年發(fā)現(xiàn)錯誤是紅沖需要以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎
老師,我們2021年的賬有錯誤,匯算清繳2022年5月份之前沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在2022年12月份發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在去調(diào)整,是用紅沖的方式嗎,把錯誤的紅沖,再寫正確的分錄?以前年度損益調(diào)整主要調(diào)整哪些科目
你好老師,去年暫估的費用,分錄做錯了。今年發(fā)票來了還需要沖銷再做以前年度損益調(diào)整嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄???
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
就是金額做錯了,需要調(diào)整以前年度損益嗎?
你好,是的,正規(guī)的做法是要調(diào)整以前年度損益。
請問下分錄怎么做呢,我需要更正企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
你好是的,是要更正匯算 具體的分錄,要看你之前是怎么做的分錄
之前是 借 銷售費用 貸應(yīng)付賬款
你好,你現(xiàn)在是要補(bǔ)做還是要沖減
之前的金額做小了,正確的金額要大些
借 以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付賬款
能不能直接紅沖,然后做對的分錄呢?
你好操作也是可以這樣操作,但是不正規(guī)。
需要做 借利潤分配—未分配利潤,貸 以前年度損益這筆分錄嗎?
你好,是的,是要做這一筆的。