同學你好 這個不需要計提的
老師,實際工作中,做內賬沒月的費用時,比如實際是10月份發生的,但是報銷在12月份報銷 如果要按權責發生制的話,這筆費用就屬于10月份的,可是10月份沒拿到財務這邊報銷,財務沒法記賬,這種情況怎么處理呢?
老師,交電費需要計提嗎?比如11月的電費,12月1號交費的,馬上取得發票,這筆付款業務應該是記到12月份的,但是電費的發生時間又是11月,賬務處理要怎么做比較好呢
你好老師,我想問下,關于管理費用-水電費事。我司1月份繳納去年12月份的水電費。但是我在出具2023年12月31日的財務報表的時候,按照會計上的權責發生制,1月份找水務公司開的這個發票,這個管理費用應該是要計入到12月份的管理費用。我想問的是12月31日的財務報表,是否要確認這個遞延所得稅資產。(水費是先用在繳費)
老師我們是建安行業涉及到異地預交的情況,我們是11月開票然后在12.15前預交稅款,比如當月賬本是11月應交稅費1000元,但是實際在申報11月稅款的時候已經在12月交了預交的稅款了,這樣會產生一個賬本和電子稅務的不一致,得等到12月銀行對賬單出來,才能把預交稅款的賬做平,這樣是正常的把
老師您好,公司的租金和物業費還有電費都是半年付的,記賬的話需要分攤到每月是嗎老師,前面沒有計提,賬務處理應該怎么做呀?付款這個月
無形資產污染物排放權的銷售怎么開,稅率是多少?發票
你好老師,我想問一下制造業企業由于生產出不良報廢了一些原材料和半成品,怎樣進行賬務處理?
2024年管理費多計了5萬,現在匯算清繳要調減5萬,怎么調呢,財務報表怎么調呢,又怎么調賬呢
勞務分包清包工預交是3%嘛?
老師,25年補申報23年的臨時工的勞務費8750,由我公司代扣代繳 假設稅款是1750 我現在繳納后,還能進行匯算清繳,1750還能退回來嗎?
老師第七題答案,我紅筆框起來的+300是什么,短期借款嗎?短期借款賣給別人,是讓別人幫忙還錢嗎
老師您好,直播間用的燈計入費用?
老師個體的公帳是不是隨便給私人轉款不限制
4.3新領的營業執照,公戶還沒開,不稅務登記,會罰款嗎?
提問:老師你好,加油站積分兌換等銷售模式,如何做賬(積分兌換油或者其他小商品)