你好,學(xué)員,要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額科目可以有余額嘛?如果本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),稅盤服務(wù)費(fèi)遞減增值稅得金額,期末需要從減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)再?gòu)臏p免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
一般納稅人,如前期累計(jì)下來報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)大于本期繳納的銷項(xiàng),本月取的進(jìn)項(xiàng)小于本期的銷項(xiàng),月末,本期進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
老師好,本月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
一般納稅人,所有材料的進(jìn)項(xiàng)大于本期銷項(xiàng),可以全部抵扣不交增值稅,還是要根據(jù)這筆銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷項(xiàng)稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沖掉,期末無余額
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個(gè)人車到二手市場(chǎng)開票,這個(gè)要做收入確認(rèn)嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購(gòu)買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn),小于需要結(jié)轉(zhuǎn),還是都需要結(jié)轉(zhuǎn)
就這應(yīng)收賬款a公司和應(yīng)付賬款a公司不能對(duì)沖嗎 都需要結(jié)轉(zhuǎn)的
只有本月有進(jìn)項(xiàng),月末都需要結(jié)轉(zhuǎn),是這樣嗎
只有本月有進(jìn)項(xiàng),月末都需要結(jié)轉(zhuǎn),是這樣嗎 進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我百度,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用做賬務(wù)處理
你好,實(shí)務(wù)中結(jié)轉(zhuǎn)的較多,也可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的,兩種方式都可以的