您好,這個是不需要的了
請問,月末進項大于銷項,需要增值稅怎么結轉?
你好,問題1增值稅月末銷項大于進項,需要把余額轉到未交增值稅對嗎?問題2進項大于銷項需要結轉到未交增值稅里嗎?
本月進項稅額大于銷項稅額,月末增值稅需要做結轉分錄嗎
請問月末進項大于銷項要結轉增值稅嗎
老師好,本月的進項大于銷項,增值稅月末需要結轉嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
為啥???難怪我申報增值稅的時候提示保存失敗
我按結轉后的數(shù)據(jù)報的
幫我看看老師,是不是我不該按結轉后的申報
嗯對,不應該按照結轉后的
可以了老師
那我5月賬上科目余額表應交增值稅是借方余額沒問題吧?
嗯嗯好的,這個是沒有問題的