你好,同學。 1,對的,處理沒問題 2,借,應付賬款,供應商 貸,其他應付款,老板
老師,有這樣個問題,我們是建筑業,營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關鍵是他不懂,所以其它應付款一欄中出現了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
老師,我們今天收了一筆款,是客戶擔心我們預售證下不來,不敢花這么多錢買我們的房子,所以和我們公司簽了個借款合同,把錢借給我們公司了,約定一年后預售證能下來就和我們簽購房合同,我現在做賬的話,是不是這樣做借:短期借款,貸:其他應收款;一年以后轉房款了就是借:主營業務收入,貸:短期借款。 借款合同約定這個錢就是房款
2021年公司老板做的自家房產抵押銀行貸款400萬,貸款回來之后有部分錢借給了個人了,這個是入其他應收款,年底沒有收回沒有關系吧!還有去年的貸款利息有兩次是現金交款的,然后我就忘記了入賬了,現在該怎么辦?
老師,你好!我們這個酒店當初入實收資本的時候我用了貨幣資金,庫存商品,固定資產等做完了100萬的實收資本之后,完了就做了借,長期待攤,貸做了其他應付款~老板,這兩天我們公司在銀行借了300萬,我覺得把賬上其他應付款老板的錢還了,其他做老板借公司借款,可以吧!不算抽逃資金吧!這樣處理可以嗎?謝謝老師!
#提問#公司掛靠我公司資質,打款到老板私戶老板再轉入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領用借:生產成本,貸原材料 生產出產品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應付,貸:銀行存款,這個流程好復雜,錢轉去轉來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉公戶
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
其他應收老板和其他應付老板對沖?可以
那把房子抵給供應商,所有的稅費和過戶費等都有我公司承擔?我該如何做賬呢?算公司成本費用呢?
對的,可以的,就是對沖處理
老師,還有這個問題:那把房子抵給下游供應商,所有的稅費和過戶費等都由我公司承擔?我該如何做賬呢?算公司成本費用么?
你承擔的話,那你只能放營業外支出,這個你沒辦法稅前扣除。
哦好的!謝謝您,懂了!
不客氣,祝你工作愉快