你好 一般納稅人小型微利從今年一月份
新公司,剛從代理記賬公司接手工作。公司是小規模納稅人,查帳征收。從今年7-9月是0申報,但是在ETAX系統里卻申報了購銷合同30萬,交了45元印花稅。這以后我怎么做帳?一定要對應正好有一筆30萬的訂單,晚收到客戶款項,才導致晚確認收入?
老師你好,購銷合同印花稅繳納以后減半征收,是從哪年哪月開始征收改變減半了,忘記了
老師您好,2021年的合同有的拿到手2022年了,拿回來的晚,所以繳納印花稅的時候,在2022年實行了減半征收,這樣是否可以? 2021年因為有的合同沒有當時拿回來,在2022年補,是否可以?當時每個月是按銷售繳納的印花稅,沒看到合同 現在把缺的印花稅補上,但是實現減半征收了是否可以?
老師你好,我們12月登記為一般納稅人,12月開了400多萬的發票,抵扣進項稅額后現在增值稅有14萬多,請問我們的附加稅可以享受六稅兩費里的減半征收嗎?2021年的匯算清繳是小型微利企業,再就是印花稅是否也享受減半呢?
老師,一般納稅人購銷合同印花稅減半征收的政策是從哪一年開始的呢?
為什么匯算清繳后發生補繳或退稅,對于去年12月計提的盈余公積,小企業會計準則可以不用調,企業會計準則要調,有政策依據嗎?
您好老師:請問北京地區紙制品業增值稅稅負率是多少?
老師請問一下,我們是國企,一員工2024年3月報銷的某比款不合規被調出來,在今年2025年3月退了3497元,我貸方是計什么科目
請問老師,外賬那邊2年的公司流水都沒做過賬,應付和應收都掛這著賬上在,實際都是平的,現在我接過來了,這前面流水怎么做合適呀?
我們公司員工工資計算比較特殊,一般要到第二個月才能算的出來,因為代賬公司做到三月他們也沒計提,我們是四月底發放三月工資的。這種可以嗎,直接計入管理費用和銷售費用。那么四月份工資一般是五月才能算出來,到時候五月底發放四月工資,這樣操作可以的嘛
老師,我們采購供應商的材料,我們要合同原件蓋章留存,他們要電子蓋章就行,一份這樣不同的蓋章可以嗎
計提工資和個人部分社保費怎么做會計分錄
總公司統一采購,供應商把發票開給總給總公司,分公司統一用總公司抬頭的原材料發票入成本,可以嗎?
老師月工資15000元,不考慮專項附加扣除,應該怎么計算,
小微企業,成立日為2022 年7月,沒有開通,沒有報過稅,企業被列入經營異常名單,想注銷該公司,該怎么做,謝謝