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老師您好,2021年的合同有的拿到手2022年了,拿回來的晚,所以繳納印花稅的時候,在2022年實行了減半征收,這樣是否可以? 2021年因為有的合同沒有當時拿回來,在2022年補,是否可以?當時每個月是按銷售繳納的印花稅,沒看到合同 現在把缺的印花稅補上,但是實現減半征收了是否可以?

2022-11-30 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-30 19:45

可以的,可以減半征稅,但是前提是最后簽字蓋章方最好是2022年

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快賬用戶8312 追問 2022-11-30 19:47

合同都是21年,只是在經理手里一直沒給我,給我的時候已經跨年了,我當時也按銷售做的購進也是直接按購進做的,等看到合同的時候數額就不一樣,所以就漏繳了很多印花稅,合同數量大于實際購進和銷售的數量

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齊紅老師 解答 2022-11-30 19:48

那沒事,也不會查這么多

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快賬用戶8312 追問 2022-11-30 19:48

一般都是當時銷售和購進合同都是后補的,合同有的時候數量大,但實際上履行合同的數量非常少,但也只能多交,按合同的交的印花稅

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齊紅老師 解答 2022-11-30 20:05

那沒事,又不是沒交

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快賬用戶8312 追問 2022-11-30 20:07

關鍵是跨年交了,在22年繳納21年的,然后又實行減免了 最初是按合同,后期合同看不見,我就按購銷,時間長了有的都按的購銷,交了就是沒按照合同交,現在想補上,因為也涉及到二二年末了還涉及到減半,怕人家有啥說法,再有什么稅控風險

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齊紅老師 解答 2022-11-30 20:09

理論上應該按照2021年制度執行,我覺得金額不大的話沒有事

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快賬用戶8312 追問 2022-11-30 20:11

金額是購銷9000多萬,應繳印花稅是,27059.實繳887 1 現在把6000多萬交上,但按減半征收又微少了,怕人家再認為我們偷稅

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快賬用戶8312 追問 2022-11-30 20:12

6,000萬的印花稅是18,000在減半征收就剩9094了

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齊紅老師 解答 2022-11-30 20:14

9000多萬啊,那的確是有點大

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快賬用戶8312 追問 2022-11-30 20:16

我們是一般納稅人銷售精煤,實際銷售量都不是多,一年上萬噸,因為煤價都2000多塊錢一噸 所以平時銷售的時候案件購進和銷售直接就把印花稅交了,沒看到實際的合同嗎?也是在不斷的補,看到合同就得補這個差額 而且身邊好多人都按購銷交,并沒按合同交,我最初都是按合同交,后來看不到合同就按實際業務交的 現在就得把原來簽的合同補上到22年末了,怕有稅控風險

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快賬用戶8312 追問 2022-11-30 20:17

但是一補這么多,怕是不是能引起什么風險嗎?

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快賬用戶8312 追問 2022-11-30 20:17

我們這個月有銷項增值稅應該交增值稅17萬多,其他的附加也有5000多,合在一起有20萬的稅

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齊紅老師 解答 2022-12-01 10:37

我倒是覺得只要交了就沒事

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齊紅老師 解答 2022-12-01 10:38

同時您關注一下同行業稅負,如果都達標也不會找到您

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快賬用戶8312 追問 2022-12-01 10:40

老師非常感謝這么長時間一直回復我,最后一個問題,那我選屬期的時候,因為是21年補的差不能選21年還得選22年11月份是嗎在財產行為稅合并申報那里面,正常選購銷合同印花買賣合同,暑期就是22年11月份

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齊紅老師 解答 2022-12-01 10:45

您應該是選不了2021年的,只能選2022年

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可以的,可以減半征稅,但是前提是最后簽字蓋章方最好是2022年
2022-11-30
同學你好 直接按照應該做的來調整就可以
2022-05-07
你好,第一條時間是對的,第二個時間上不對,還要關注是否有延期政策。 你下面的文字理解,是對的呢 對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。 公告執行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。 本公告第一條和第二條自2021年1月1日起施行,2022年12月31日終止執行。
2022-08-03
你好,這個你沒辦法的,因為這個是需要自己采集自己申報的。
2025-03-11
你好,可以的,只要全年申報的租金是一年的額就可以啦
2024-02-20
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