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以現金購買辦公用品、以銀行存款采購材料、以銀行存款采購一臺電腦、車間生產產品領用材料、銷售商品取得銷售收入、計算本月職工工資(其中事假扣款按每天基本工資的80%計算,每月工作25天)、計提固定資產折舊、結轉商品的銷售成本、結轉期間損益、計提企業所得稅(所得稅稅率25%) 1.請根據以上資料說明在用友U8中完成上述核算需要進入哪些子系統,并詳細說明以上系統的功能。

2022-11-30 14:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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齊紅老師 解答 2022-11-30 17:55

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2022-11-30
你好 1.以現金購買辦公用品、 借:管理費用,貸:庫存現金 2.以銀行存款采購材料、 借:原材料,貸:銀行存款 3.以銀行存款采購一臺電腦、 借:固定資產,貸:銀行存款 4.車間生產產品領用材料、 借:生產成本,貸:原材料 5.銷售商品取得銷售收入、 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6.計算本月職工工資 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬 7.計提固定資產折舊、 借:制造費用等科目,貸:累計折舊 5.結轉商品的銷售成本、結轉期間損益、 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 借:主營業務收入,貸:主營業務成本,管理費用等科目,本年利潤 6.計提企業所得稅 借:所得稅費用??,貸:應交稅費—企業所得稅
2022-11-30
您好 5.本月生產A產品領用材料30000元,生產B產品領用材料20 000元,車間領用材料4000元,廠部領用3000元。 借:生產成本-A30000 借:生產成本-B20000 借:管理費用3000 借:制造費用 4000 貸:原材料57000 6.上述外購的材料已經驗收入庫,結轉其采購成本。 借:原材料 貸:在途物資 7.以銀行存款支付銷售A產品的廣告費4 500元。 借:銷售費用4500 貸:銀行存款 4500 8.以現金購入本月的辦公用品3000元,其中,車間領用1000元,廠部2000元。 借:制造費用 1000 借:管理費用 2000 貸:庫存現金 3000 9.計提本月固定資產的折舊,其中,車間15000元,廠部5000元。 借:制造費用 15000 借:管理費用 5000 貸:累計折舊 20000 10.分配本月的工資費用25000元。其中,生產A產品工人的工資8000元,生產B產品工人的工資7 000元,車間管理人員的工資4000元,廠部6000元。 借:生產成本-A? 8000 借:生產成本-B? 7000 借:管理費用 6000 借:制造費用? 4000 貸:應付職工薪酬? 25000 11.按上述工資總額的14%計提職工福利費。 借:生產成本-A? 8000*0.14=1120 借:生產成本-B? 7000*0.14=980 借:管理費用 3000*0.14=420 借:制造費用 4000*0.14=560 貸:應付職工薪酬 25000*0.14=3500 2112.以銀行存款支付本月的水電費6 500元,其中,車間負擔2140元,廠部4360元。 借:制造費用 2140 借:管理費用 4360 貸:銀行存款 6500 13.將本月發生的制造費用按照生產A、B產品工人的工資分配并結轉。 4000%2B1000%2B15000%2B4000%2B560%2B2140=26700 借:生產成本-A 26700*8000/(8000%2B7000)=14240 借:生產成本-B? 26700*7000/(8000%2B7000)=12460 貸:制造費用 26700? 14.本月所產的A產品已全部完工,結轉其實際成本。 借:庫存商品-A 53360 貸:生產成本-A? 30000%2B8000%2B1120%2B14240=53360 15.結轉本月銷售A產品的制造成本140 000元。 借:主營業務成本 140000 貸:庫存商品-A? 140000
2022-06-19
6.借原材料乙材料4萬借應交稅費,應交增值稅4萬乘,以13%貸應付票據。 7.借生產成本運輸費600,貸庫存現金600。 8.借銀行存款3000,貸應收賬款3000。 9.借應交稅費應交增值稅1000貸銀行存款1000。 10.借生產成本社保非產品1000借生產成本,B產品1000,借制造費用300借管理費用10貸應付職工薪酬。
2022-06-09
你好,請把題目完整發過來
2021-03-02
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