你好,請把題目完整發過來
1、企業收到紅星公司投入的一套全新大型機器設備,價值100000元,關稅10000元,增值稅進項稅額13000元,企業自己用現金支付運輸途中發生的費用2000元,設備運達企業并投入使用。2、企業向銀行借入一項期限為半年的借款100000元,款項已到賬。 3、企業購入一批材料,其中:甲材料2000千克,單價20元;乙材料2000千克,單價10元;丙材料2000千克,單價5元。增值稅率13%。企業開出支票用于支付此項價款。 4、生產車間領用甲材料1000千克,其中500千克用于生產A產品,300千克用于生產B產品,200千克用于車間管理部門。. 5、計提本月固定資產的折舊,其中:行政管理部門]折舊費10000元,銷售部門折舊費5000元,生產部門折舊費20000元。 6、經計算,結轉本月完工A產品成本20000元,完工B產品10000元。 不 7、本月銷售A產品10000件,單價15元;錢頂部產品5000件,單價20元。增值稅率13%。款項尚 7、本月銷售A產品10000件,單價15元;銷售B產品5000件,單價20元。增值稅率13%。款項尚未收到。
作業活動 作業1 第一章 資料:某有限責任公司(一般納稅人)發生如下業務。 (1)企業分別收到投資者240000元投資款,款項已存入銀行; (2)購入原材料, 價款為10000元,增值稅稅率13%,已驗收入庫,以銀行存款支付; (3)生產甲產品領用材料90 000元,生產乙 產品領用材料80 000元 ; (4)生產車間購買辦公用品5000元,以現金支付; (5)以現金1000元支付廠部辦公費; (6)計提本月固定資產應計折舊11000元,其中車間固定資產應計折舊5000元,管理部門固定資產應計折舊6000元; (7)分配制造費用10000元,其中甲產品成本5000元,乙產品成本5000元。 (8)本月投產產品全部完工并驗收入庫; (9)企業銷售甲產品1000件,每件售價80元,增值稅稅率13%,貨款收存銀行; (10)銷售給紅星廠乙產品900件,每件售價50元,增值稅稅率13%,貨款未收到; (11)結轉已售甲乙產品的生產成本,其中甲產品60000元,乙產品30000元; (12)以銀行存款支付本月銷售甲乙產品的銷售費用10000元。
某一般納稅企業,增值稅稅率為13%,2019年8月發生下列經濟業務: (1)企業銷售甲產品1000件,每件售價 80 元,價稅款已通過銀行收論。 (2)企業同城銷售給紅星廠乙產品900件,每件售價50元,但價稅款尚未收到. (3)結轉已售甲、乙產品成本。其中甲產品生產成本65400 元;乙產品生產成本36000元. (4)以銀行存款支付本月銷售甲、乙兩種產品的銷售費 1520 元。(5)根據規定計算應交納城市維護建設稅 8750 元。 (6)王某外出歸來報銷因公務出差的差旅費 3500 元(原借款 4000 元) (7)以現全 1000 元支付廠部辦公費。 (8)企業收到紅星廠前欠貨款 45000 元存入銀行。 (9)收到罰款收入6020元,存入銀行。 (10)用銀行存款預付第四季度租用生產設備租金 2400 元。
某企業2021年12月份發生下列經濟業務:1、投資者投入價值50000元的現金。2、向銀行借入3年期借款160000元,存入銀行。(1/23、購入甲、乙兩種材料,甲材料250噸,買價計8000元;乙材料500噸,買價計2000元;增值稅共計1300元,運雜費750元。貨款及運雜費全部用銀行存款支付。(運雜費按重量比例分配于甲、乙兩材料)。4、售出A產品1000件,每件售價300元,適用的增值稅稅率為13%,貨款當即收到,存入銀行。5、上述購入材料驗收入庫,按實際成本入賬。6、倉庫發出材料如下:生產A產品領用材料15000元;生產B產品領用材料10000元;車間一般耗料1000元;廠部一般耗料500元。7、以銀行存款支付車間辦公費100元,廠部辦公費200元。8、出售B產品2000件,每件售價200元,適用的增值稅稅率為13%,貨款尚未收到。9、用現金支付銷售產品運雜費2500元。10、計提短期借款利息1500元。11、支付所得稅滯納金10000元。
某有限責任公司 (一般納稅人)發生如下業 務。 (1企業分別收到投資者240000元投資款,款 項已存入銀行; 2)購入原材料,價款為10000元,增值稅稅率 13%,已驗收入庫,以銀行存款支付; (3)生產甲產品領用材料90 000元,生產乙產 品領用材料80 000元; (④生產車間購買辦公用品5000元,以現金支 付; (5)以現金1000元支付廠部辦公費;
我們執行小企業會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數據去申報嗎?
您好小規模納稅人物業公司,營業執照增加什么經營范圍可以開(服務費)發票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發貨時蓋上防曬膜,這個不是常規的包裝物,賬務應該怎么做啊?是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發票,如果這個部分出現疑點了,應該怎么應對
貨物運輸類發票的備注欄需要備注車輛的荷載噸位嗎?
老師,A公司全資投資B公司,B公司如果虧損,A公司是不是只是投資額承擔責任?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務跟銀行
1、借銀行存款240000 貸實收資本240000
2、借原材料10000 應交稅費-進項稅額1300 貸銀行存款11300
3借生產成本-甲產品90000 -乙產品80000 fail原材料170000
4、借制造費用5000 貸庫存現金5000
5、借銷售費用1000 貸庫存現金1000
6、借制造費用5000 管理費用6000 貸累計折舊11000
7、借生產成本-甲產品5000 -乙產品5000 貸制造費用10000
8、甲產品成本是90000%2B5000=95000 乙產品80000%2B5000=85000
借庫存商品-甲產品95000 -乙產品85000 貸生產成本180000
9、借銀行存款90400 貸主營業務收入80000 應交稅費-銷項稅額10400
10、借應收賬款50850 貸主營業務收入45000 應交稅費-銷項稅額5850
11、借主營業務成本90000 貸庫存商品90000
12借銷售費用10000 貸銀行存款10000