1借庫存現(xiàn)金50000 貸實收資本50000
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應(yīng)該如何做會計分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個月有內(nèi)銷和外銷 上個月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負(fù)的時候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
2借銀行存款160000 貸長期借款160000
3.借在途物資-甲材料8250 -乙材料2500 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額1300 貸銀行存款111050
4借銀行存款33900 貸主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅3900
5.借原材料-甲材料8250 -乙材料2500 貸在途物資-甲材料8250 -乙材料2500
6借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品15000 - B產(chǎn)品10000 制造費用1000 管理費用500 貸原材料26500
7.借制造費用100 管理費用200 貸銀行存款300
8借應(yīng)收賬款452000 貸主營業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅52000
9借銷售費用2500 貸庫存現(xiàn)金2500
10借財務(wù)費用1500 貸應(yīng)付利息1500
11借營業(yè)外支出10000 貸銀行存款10000
12、分配工資如下:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資4000元,車間管理人員工資3000元,廠部管理人員工資2000元。13、按工資總額的14%計提職工福利費。14、計提定資產(chǎn)折舊:車間3480元,廠部2000元。15、將制造費用8000按生產(chǎn)工人工資比例分配給A、B兩產(chǎn)品。16、A、B產(chǎn)品完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品A、B兩產(chǎn)品成本。17、結(jié)轉(zhuǎn)已銷A、B產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品每件200元;B產(chǎn)品每件100元。18、將收入、費用轉(zhuǎn)入“本年利潤”。19、按利潤總額的25%計算所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)。20、按稅后利潤的10%計提法定盈余公積金。
12借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品6000 - B產(chǎn)品4000 制造費用3000 管理費用2000 貸應(yīng)付職工薪酬15000
13@借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品840 - B產(chǎn)品560 制造費用420 管理費用280 貸應(yīng)付職工薪酬2100
1借制造費用3480 管理費用2000 貸累計折舊5480
15.借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品4800 - B產(chǎn)品3200 貸制造費用8000