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(6)向八一廠購入乙材料40000元,增值稅稅率為13%。貨款以商業承兌匯票結算,材料已到達并驗收入庫。(7)以庫存現金支付上述購入材料的搬運費600元,并按其實際采購成本轉賬。(8)收到新華廠還來欠款3000元,存入銀行。(9)以銀行存款支付上月應交稅費1000元。(10)計提本月份職工工資24000元,其中:A產品生產工人工資10000元,B產品生產工人工資10000元,車間職工工資3000元,管理部門職工工資1000元。(11)計提應付職工社會保險費2400元,其中:A產品生產工人1000元,B產品生產工人1000元,車間職工300元,管理部門職工10元。(12)計提本月固定資產折舊3160元,其中:車間使用固定資產折舊2380元,管理部門用固定資產折舊780元。(13)以銀行存款支付本月車間管理費用1400元。(14)將制造費用按生產工人工資比例攤入A、B產品成本。(15)A產品已全部完成,共2000件,按其實際生產成本轉賬。

2022-06-09 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-09 23:12

6.借原材料乙材料4萬借應交稅費,應交增值稅4萬乘,以13%貸應付票據。 7.借生產成本運輸費600,貸庫存現金600。 8.借銀行存款3000,貸應收賬款3000。 9.借應交稅費應交增值稅1000貸銀行存款1000。 10.借生產成本社保非產品1000借生產成本,B產品1000,借制造費用300借管理費用10貸應付職工薪酬。

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6.借原材料乙材料4萬借應交稅費,應交增值稅4萬乘,以13%貸應付票據。 7.借生產成本運輸費600,貸庫存現金600。 8.借銀行存款3000,貸應收賬款3000。 9.借應交稅費應交增值稅1000貸銀行存款1000。 10.借生產成本社保非產品1000借生產成本,B產品1000,借制造費用300借管理費用10貸應付職工薪酬。
2022-06-09
11.借:生產成本 2000 制造費用300管理費用100 貸:應付職工薪酬2400 12.借:制造費用 2380管理費用780貸:累計折舊3160 13.借:制造費用1400貸:銀行存款1400 14.制造費用合計金額等于300加2380加1400等于4080,a產品和b產品人工社保一樣,所以工資一樣,則,借:生產成本-a 2040 生產成本-b 2040 貸:制造費用4080 15,這個好像沒數據,沒法做分錄。
2022-06-11
您好 請問是只需要計算單位成本嗎
2021-12-09
您好 (1) 借:生產成本-A?16000 借:生產成本-B12000 借:制造費用1000 借:管理費用9000 借:銷售費用1000 貸:原材料-甲材料39000 (2) 借:生產成本-A?20000 借:生產成本-B10000 借:制造費用3000 借:管理費用4000 借:銷售費用10000 貸:應付職工薪酬47000 (3) 借:制造費用6000 借:管理費用4000 貸:累計折舊10000 (4) 借:制造費用3000 借:管理費用1000 貸:銀行存款4000 (5) 借:制造費用1000 貸:銀行存款1000 (6) 借:制造費用16000 貸:銀行存款1600
2021-12-09
你好同學,稍等回復您
2022-12-25
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