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例2某商業企業為增值稅一般納稅人,2019年10月發生業務如下:(1)向消費者個人銷售貨物,價稅合計117萬元(2)向某商業企業9折銷售一批原價40萬的貨物,開藍字和紅字專用發票(3)向某供應商收取違約金5000元(4)本月購貨物兩批,第一批貨物價款80萬,已付清款項并取得專用發票,同時支付運費2萬,取得貨票;第二批貨款90萬,未付款,另以銀行存款支付第二批貨物運費3萬,有貨票要求:計算企業應納增值稅

2022-11-29 19:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-29 19:04

你好,計算企業應納增值稅=銷項稅額—進項稅額 這里取得貨票,是專用發票嗎??

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你好,計算企業應納增值稅=銷項稅額—進項稅額
2022-11-29
你好,計算企業應納增值稅=銷項稅額—進項稅額 這里取得貨票,是專用發票嗎??
2022-11-29
你好,學員,稍等一下
2022-11-29
當月可以抵扣進項稅額 80*0.13+5*0.09+90*0.13=22.55 當月銷項稅額的計算是 (117/1.13+40*0.9+0.5/1.13)*0.13=18.19 應交增值稅18.19-22.55=-4.36
2022-11-28
你好,計算該企業本月應納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=(80萬%2B10萬)/1.13*13%%2B100萬*13%—26萬—3萬*9%
2022-11-19
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