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例2某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物,價(jià)稅合計(jì)117萬(2)向某商業(yè)企業(yè)9折銷售一批原價(jià)40萬的貨物,開藍(lán)字和紅字專用發(fā)票(3)向某供應(yīng)商收取違約金5000元(4)本月購貨物兩批,第一批貨物價(jià)款80萬,已付清款項(xiàng)并取得專用發(fā)票,同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)2萬,取得貨票;第二批貨款90萬,未付款,另以銀行存款支付第二批貨物運(yùn)費(fèi)3萬,有貨票要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅

2022-11-28 08:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-28 09:01

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 80*0.13+5*0.09+90*0.13=22.55 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (117/1.13+40*0.9+0.5/1.13)*0.13=18.19 應(yīng)交增值稅18.19-22.55=-4.36

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你好,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-11-29
你好,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 這里取得貨票,是專用發(fā)票嗎??
2022-11-29
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-29
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 80*0.13+5*0.09+90*0.13=22.55 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (117/1.13+40*0.9+0.5/1.13)*0.13=18.19 應(yīng)交增值稅18.19-22.55=-4.36
2022-11-28
你好,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(80萬%2B10萬)/1.13*13%%2B100萬*13%—26萬—3萬*9%
2022-11-19
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