對的,是的,是這么做的。
老師,老板 和單位簽的私車公用的協議一個月的 租賃費是500 然后汽油過路費報銷 那么一個月500是不用交增值稅的吧 ,老板前幾個月沒有去稅務局代開發票,可以年底一起開具嗎
私車公用 金額一般可以在多少啊 4000以下扣800個稅 比如800可以嗎 私車公用 增值稅有沒有起征點呢 如果做私車公用協議 沒去稅務局代開發票 記入管理費用的 這個租賃費稅前調整就可以了嘛 如果這個人是老板 沒去代開發票 會有影響是嘛
老師,您好!私車公用簽訂的協議中寫明每月的租車費用隨同工資一起發放, 這樣是否可以呢?放在工資里發放,員工是不是可以不用去稅務局代開發票給公司了?
關于私車公用的一系列問題:1、私車公用是將租賃協議上寫明每月租金500元以內(未能達增值稅起征點不用開票)不開票這樣處理是不是個人就不用去開票也不用交稅了
老師,公司做內部車輛租用協議(私車公用),每月500元租賃費,年底統一開票和支付費用。我現在疑惑的是,如果每月開發票500元,是不用預扣預繳個稅了,現在一次性代開500*12=6000,是不是就要預交個稅了?還是不用代開發票了。有合同就可以了?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
2、如果每月租金是2000元,個人是需要到稅局開票的,對嗎?如果開票,涉及的稅種是不是有:增值稅、城建設、教育費附加、地方教育費附加,印花稅,個人所得稅這幾個稅種?稅負成本是不是很高?
需要開發票的,增值稅附加稅不需要繳納的,現在只需要交一個個稅,2000減800,這個余額乘以20%,按照這個來交稅。
好的,個人開票中的個人能是公司員工嗎?如果不能是什么原因呢。
你好 員工也可以開。
老師,為什么按勞務交個稅呢?是哪號文,我學習一下,謝謝老師
沒有安勞務報酬誰告訴你的,按勞務報酬來繳納的,這個是財產租賃。
老師,財產租賃的個稅稅率這么高嗎?
是 財產租賃所得個稅的計算方法 1.每次收入不足4000元的,應納稅額=(收入-800)×20% 2.每次收入4000元以上的,應納稅額=收入×(1-20%)×20%