同學您好,可以是800的,增值稅起征點按次是500,
老師,老板 和單位簽的私車公用的協議一個月的 租賃費是500 然后汽油過路費報銷 那么一個月500是不用交增值稅的吧 ,老板前幾個月沒有去稅務局代開發票,可以年底一起開具嗎
老師,請問,老板個人的車,或者員工個人的車的加油費,過路費可以入公司的賬嗎?如果簽訂租車協議,金額寫多少合適?是一個月一簽還是一年一簽?還用去稅務局代開租車發票嗎?需要繳納多少稅呢?
私車公用 金額一般可以在多少啊 4000以下扣800個稅 比如800可以嗎 私車公用 增值稅有沒有起征點呢 如果做私車公用協議 沒去稅務局代開發票 記入管理費用的 這個租賃費稅前調整就可以了嘛 如果這個人是老板 沒去代開發票 會有影響是嘛
老師 關于私車公用問題。新開辦企業,老板的車,因為一直都是公司在用,比如去買材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報銷有關油費、過路費、停車費,這租車的租金能和工資一起發放,計入個人所得稅?還是說一定要去稅務局代開發票?如果每月租金低于500元,可以用收據入賬?匯算清繳需要調增嗎?
老師好!去年公司簽訂私車公用協議,約定老板和老板娘的車,每車每月租金皆為2000元,一年下來就是24000元。因為在深圳,可以在微信稅務局代開發票。代開稅目為“汽車租賃”代開環節征收了每人核定的個稅0.8%,及增值稅共計400余元。公司沒有代扣20%的個人財產轉讓所得?,F在有啥可以補救并且少交個稅的方法嗎?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
您如果做的花,最好是去代開發票的