你好 ; 做車補(bǔ)的話 是可以的 ; 到時有工資就可以據(jù)實(shí)報(bào)個稅的 ; 法人一般是開不了發(fā)票給自己公司的; 低于500元可以開收據(jù)注明個人信息稅前扣除的;
我家小規(guī)模,賬上現(xiàn)在都是不盈利的,目前業(yè)務(wù)招待費(fèi)是超額的,匯算清繳時調(diào)增了 就會交企業(yè)所得稅。稅負(fù)1%,可以嗎? 現(xiàn)在公司賬上有兩臺車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負(fù)責(zé)人的卡里,沒有直接往來,帳上的現(xiàn)金到年底預(yù)計(jì)會有80萬 其他: 注冊個體戶營業(yè)執(zhí)照給公司開工資發(fā)票的經(jīng)營范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發(fā)票?靈活用工個人去稅務(wù)局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
老師 關(guān)于私車公用問題。新開辦企業(yè),老板的車,因?yàn)橐恢倍际枪驹谟茫热缛ベI材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報(bào)銷有關(guān)油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi),這租車的租金能和工資一起發(fā)放,計(jì)入個人所得稅?還是說一定要去稅務(wù)局代開發(fā)票?如果每月租金低于500元,可以用收據(jù)入賬?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
中國公民張先生是某民營非上市公司的個人大股東,同時是一位作家。2019年5月取得的部分實(shí)物或現(xiàn)金收入如下: (1)公司為其購買了一輛轎車并將車輛所有權(quán)辦到其名下,該車購買價(jià)為35萬元。經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)核定,公司在代扣個人所得稅稅款時允許稅前扣除的稅額為7萬元。(2)將本人一間臨街商鋪出租,取得收入6000元;同時拍賣一幅名人書法作品取得收入35萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn),所拍賣的書法作品原值及相關(guān)費(fèi)用為20萬元。(3)受邀為甲企業(yè)培訓(xùn)班講課兩天,取得講課費(fèi)3萬元。 (4)因購物發(fā)票中獎,得1000元獎金。 要求:根據(jù)上述資料回答以下問題,如有計(jì)算,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。
〔資料〕誠然公司為一般納稅人企業(yè),發(fā)生有關(guān)預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)核算如下∶ 1.2月5日,按購貨合同規(guī)定,向新豐公司預(yù)付購料款3萬元。 2.2月25日,新豐公司按合同要求發(fā)來原材料一批,專用發(fā)票所列的貨款為4萬元,增值稅5200元。共計(jì)45200元。材料驗(yàn)收入庫(按實(shí)際成本計(jì)劃價(jià))、差額款暫未支付。 3.2月28日。以銀行存款向新豐公司支付上述購料款。 4.職工李洋因公出差,向財(cái)務(wù)科借款1000元,出納以現(xiàn)金給付。 5.企業(yè)供銷部因工作需要,核定其定額備用金3000元用于日常開支。出納員開出現(xiàn)金支票給付。 6.以銀行匯票9萬元,向長建公司支付公司在建工程項(xiàng)目預(yù)付工程價(jià)款。 7.李洋出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)920元(其中含取得專用發(fā)票的住宿費(fèi)500元的增值稅30元)。余款80元以現(xiàn)款交回。 8.供銷部前來報(bào)銷文印費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)等2500元(取得普通發(fā)票)。經(jīng)審核有關(guān)單據(jù)及審批意見后,同意報(bào)銷,并以現(xiàn)金支票補(bǔ)足其定金額。 9.公司因購貨向大華公司租人包裝物一批,以存款支付租人包裝物押金7000元。 10.上述租人包裝物退還大華公司,收回其押金7000元存入銀行。 11.公司因自然災(zāi)害造成一批賬面價(jià)值為5萬元的庫存商品被毀損,興業(yè)保險(xiǎn)公司核實(shí)確認(rèn)賠償款3萬元。 12.發(fā)放職工工資,扣回上月為職工墊付的報(bào)刊雜志費(fèi)(個人自理)12000元。 〔要求〕根據(jù)上述資料,編制必要的時候會計(jì)分錄。
老師,有兩個問題需要請教一下: 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大,這個時候賬務(wù)處理,計(jì)提的時候:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅;繳納企業(yè)所得稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤分配科目有關(guān)系嗎? 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費(fèi)用,今年開始想每月做個租金費(fèi)用支出,因?yàn)?00元不超過500元,附件用收據(jù)(寫明收款人的身份證號碼和手機(jī)號碼、名字)這樣來作為憑證附件,也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費(fèi)用支出會好些?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規(guī)模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發(fā)票,導(dǎo)致今年1季度增值稅收入為負(fù)數(shù),今年1季度增值稅如何申報(bào)增值稅?申報(bào)表稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù)默認(rèn)3%稅率,實(shí)際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強(qiáng)制提交。
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應(yīng)付款長期掛會有風(fēng)險(xiǎn)嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發(fā)票,我申報(bào)做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業(yè),而且是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳時需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司。后期購進(jìn)了多輛挖機(jī),因?yàn)槭菍F比咳胭~在一般納稅人公司 。現(xiàn)在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產(chǎn)計(jì)提了80多萬折舊費(fèi)且沒有什么業(yè)務(wù)收入。因平時業(yè)務(wù)都開的三個點(diǎn)的普票和專票,所以收入都體現(xiàn)在小規(guī)模公司,就是挖機(jī)掛賬在一般納稅人公司業(yè)務(wù)在小規(guī)模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉(zhuǎn)租挖機(jī)的協(xié)議呢?有更好的辦法嗎?主要擔(dān)心稅務(wù)查賬不符合原則
應(yīng)收負(fù)數(shù)可以調(diào)成預(yù)收嗎
老師好,開票不填明細(xì),只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計(jì)稅怎樣申報(bào)增值稅?
因?yàn)閯偝闪ⅲ€沒業(yè)務(wù),法人目前還沒有工資,個稅申報(bào)也是為0,如果說計(jì)入工資做車補(bǔ),那該怎么做?還是說可以先計(jì)提,等法人發(fā)放工資再一次性支付?
你好 ;? ?你做一個金額就行了。 你們自己約定情況? ?先計(jì)提? ?以后支付做支付分錄??