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老師,有兩個問題需要請教一下: 1、企業所得稅匯算清繳應交稅比預繳稅大,這個時候賬務處理,計提的時候:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅;繳納企業所得稅時:借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤分配科目有關系嗎? 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現在沒有做租金支出費用,今年開始想每月做個租金費用支出,因為300元不超過500元,附件用收據(寫明收款人的身份證號碼和手機號碼、名字)這樣來作為憑證附件,也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費用支出會好些?

2023-03-31 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-31 10:24

你好!1、需要吧以前年度損益調整結轉到未分配利潤。2、租房還涉及房產稅的

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你好!1、需要吧以前年度損益調整結轉到未分配利潤。2、租房還涉及房產稅的
2023-03-31
同學你好 稅金還可以收回來嗎
2020-12-25
您的理解基本正確。關鍵點在于: 1. 租賃合同 是基礎,但無發票可能影響稅前扣除。 2. 收條 可臨時記錄,但不支持稅前扣除。 3. 無發票支付 時入賬,匯算清繳需調整。 4. 未實際支付 租金的員工,暫不處理。 建議:確保合法合規操作,尋求專業稅務咨詢,以防潛在風險。
2024-09-13
正在解答中,請稍等
2022-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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