你好;? ? 這個個人租賃的話; 是的; 按照財產(chǎn)租賃所得按20% ;如果是公司去租賃 就相對少一些的;? ? ?;目前增值稅和附加稅是免征的;主要是繳納印花稅和 個稅的??
中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同的另乙企業(yè)的個人關(guān)成水。本年1-12月幸榮取得以下收人(均為稅前收入): (1)每月工資、薪金收70000元 (2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元 (3)兼職勞務(wù)報酬收入36000元 (4)保險賠款5000元。 (5)購買福利彩票,一次中獎收入25000元。 (6)5月因持有某上市公司股票而取得紅利12000元,已知該股票為李某上年1月從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場中取得的。 (7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000元,該房產(chǎn)買價為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。 10月乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車購買價為300000元。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個人所得稅稅款時允許稅前減除的數(shù)額為100000元。 李某上述所得均由支付所得的單位依法預(yù)扣預(yù)繳或者代扣代繳了個人所得稅。 本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計55000元,且由甲企業(yè)預(yù)預(yù)繳個人所得稅時稅前扣除。假設(shè)不考慮增值稅因素。 任務(wù)要求: (1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(退回)的個人所得稅
老師 關(guān)于私車公用問題。新開辦企業(yè),老板的車,因為一直都是公司在用,比如去買材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報銷有關(guān)油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi),這租車的租金能和工資一起發(fā)放,計入個人所得稅?還是說一定要去稅務(wù)局代開發(fā)票?如果每月租金低于500元,可以用收據(jù)入賬?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
示,本年1-12月李某中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同時為乙取得以下收入(均為稅前收入)(1)每月工資、薪金收入70000元(2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元(3)兼職勞務(wù)報酬收入36000元(4)保險款000元山(5)購買福利彩票,一次中獎收入25000元2(6)5月因持有某上市公司股票而取得紅程1209元,已知該股票為李某上年1月從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場中取得的(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入20000元,該房產(chǎn)買價為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元(8)10月乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車井將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車購買價為300000元,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個人所得稅稅款時允許稅前減除的數(shù)額為100000元李某上述所得均由支付所得的單位依法預(yù)打預(yù)繳或者代扣代繳了個人所得稅。李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計5500元,且由甲企業(yè)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時稅前扣除。假設(shè)不考慮增值稅因素。任務(wù)要求:(1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(退回)的個人所得稅。
老師好!去年公司簽訂私車公用協(xié)議,約定老板和老板娘的車,每車每月租金皆為2000元,一年下來就是24000元。因為在深圳,可以在微信稅務(wù)局代開發(fā)票。代開稅目為“汽車租賃”代開環(huán)節(jié)征收了每人核定的個稅0.8%,及增值稅共計400余元。公司沒有代扣20%的個人財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得。現(xiàn)在有啥可以補(bǔ)救并且少交個稅的方法嗎?
老師好!去年公司簽訂私車公用協(xié)議,約定老板和老板娘的車,每車每月租金皆為2000元,一年下來就是24000元。因為在深圳,可以在微信稅務(wù)局代開發(fā)票。代開稅目為“汽車租賃”代開環(huán)節(jié)征收了每人核定的個稅0.8%,及增值稅等共計400余元。公司沒有代扣20%的個人財產(chǎn)租賃所得。現(xiàn)在有啥可以補(bǔ)救并且少交個稅的方法嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規(guī)模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發(fā)票,導(dǎo)致今年1季度增值稅收入為負(fù)數(shù),今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù)默認(rèn)3%稅率,實(shí)際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強(qiáng)制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應(yīng)付款長期掛會有風(fēng)險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發(fā)票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業(yè),而且是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳時需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司。后期購進(jìn)了多輛挖機(jī),因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現(xiàn)在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產(chǎn)計提了80多萬折舊費(fèi)且沒有什么業(yè)務(wù)收入。因平時業(yè)務(wù)都開的三個點(diǎn)的普票和專票,所以收入都體現(xiàn)在小規(guī)模公司,就是挖機(jī)掛賬在一般納稅人公司業(yè)務(wù)在小規(guī)模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉(zhuǎn)租挖機(jī)的協(xié)議呢?有更好的辦法嗎?主要擔(dān)心稅務(wù)查賬不符合原則
應(yīng)收負(fù)數(shù)可以調(diào)成預(yù)收嗎
老師好,開票不填明細(xì),只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?
老師,這個租賃按每月20%扣繳劃算呢?還是按年劃算呢?
你好,可以考慮按月來算可以的