同學,你好 借:原材料50000 應交稅費 6500 貸:應付賬款56500
(1)從外地購入原材料一批,材料已驗收入庫,但結算憑證未到貨款尚未支付,暫估價45000元(2)上述購入結算憑證并支付貨款50000元及增值稅65000元,會計分錄
工廠購入甲材料8噸,每噸10元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款支付。從工廠購入甲材料5噸,每噸10元,增值稅稅率為13%,貨款尚未支付。會計分錄怎么寫
從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付會計分錄怎么寫
購入甲材料,價款50000元,增值稅13%,貨款尚未支付,會計分錄怎么寫
購入甲材料,價款50000元,增值稅13%,貨款尚未支付,會計分錄多少啊
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產企業出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎