同學(xué),你好,計(jì)到其他應(yīng)付款
培訓(xùn)產(chǎn)生的住宿費(fèi): 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款
公司付的廣告費(fèi),但是未取得發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-xx公司 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款-xx公司
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄對(duì)不對(duì),借:管理費(fèi)用—安全生產(chǎn)費(fèi)用 3,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 1 ,貸:其他應(yīng)付款—安全生產(chǎn)費(fèi)用 4, 借:其他應(yīng)付款—安全生產(chǎn)費(fèi)用 4,貸應(yīng)付賬款—A公司4
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記其他應(yīng)付款,,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎處理?
請(qǐng)問(wèn)這種住宿專票,酒店開(kāi)的專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 賬務(wù)處理是 借管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 除了這樣寫(xiě)還應(yīng)該怎么寫(xiě)才最好呢
匯算清繳彌補(bǔ)虧損怎么做
個(gè)體戶核定征收個(gè)人所得稅怎么申報(bào)
老師,賬面利潤(rùn)是怎么計(jì)算的,是按收付實(shí)現(xiàn)制把所有的收入和費(fèi)用都?xì)w類(lèi)算出來(lái)的嗎
老師,我有個(gè)朋友為了交社保想注冊(cè)一個(gè)公司,前期沒(méi)有人員沒(méi)有業(yè)務(wù),后期可能會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)小業(yè)務(wù),她不是法人。社保費(fèi)是他自己轉(zhuǎn)錢(qián)到公賬上,請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)銀該怎么備注比較好呢。。。。
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者,需要提供清稅證明,而不是完稅證明,這個(gè) 要怎么提供,我們并非注銷(xiāo)
材料款專票可以備注安全費(fèi)么?
老師,算產(chǎn)值是怎么算的,是按銷(xiāo)售訂單的未稅價(jià)嗎
老師,一般納稅人,這個(gè)月開(kāi)了460萬(wàn)發(fā)票,會(huì)計(jì)說(shuō)不能再開(kāi)了,有風(fēng)險(xiǎn),但是我百度查了也沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)呢,老師一個(gè)啥情況嗎?
公司注冊(cè)資本200萬(wàn),a股東原來(lái)占股40%,實(shí)收資本已交195000元,轉(zhuǎn)股后占7%,那實(shí)收資本還在嗎,占多少
老師,下個(gè)月升為一般納稅人,這個(gè)月開(kāi)具的普票稅費(fèi)是否按小規(guī)模納稅人征收
為何我經(jīng)理讓我計(jì)應(yīng)付賬款
應(yīng)付賬款一般是和主營(yíng)相關(guān)的,像費(fèi)用這些是通過(guò)其他應(yīng)付賬款
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 能直接這樣一筆過(guò)嗎
可以呀,用銀行付了,就直接計(jì)到銀行存款了