你好,這樣處理可以的。
8月份發現員工有一筆報銷金額有誤,同月員工將錯誤的報銷款打回到公司賬戶上,請問分錄應該如何做: 7月分錄 收到XX產品發票 借:原材料-XX 貸:其他應付款-XX人 付XX產品費 借:其他應付款-XX人 貸:銀行存款 8月: 8.27收到退費用報銷款 借:銀行存款 貸:其他應付款-XX人 8.30沖7.14日XX產品費用報銷款 借:原材料-XX 貸:其他應付款-XX? 紅字表示
付定國際航班機票定金時,借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款 機票付尾款個人賬戶時,借:其他應收款-XXX 貸:銀行存款 收到機票行程單時, 借:銷售費用-差旅費 貸:其他應收款-XXX 其他應付款-XX公司 這樣分錄合理嗎?可以這樣做賬嗎?
公司高層代墊的項目租金,已經報銷,目前未收到發票,賬務處理可以這樣做嗎 借:預付賬款-房屋租金 貸:其他應付款-XX 借:其他應付款-XX 貸:銀行存款-工行 發票來了 借:管理費用-房屋租金 貸:預付賬款-項目租金
公司付的廣告費,但是未取得發票 借:其他應付款-xx公司 貸:銀行存款 收到發票時 借:管理費用-廣告費 應交稅金-應交增值稅(進項稅) 貸:其他應付款-xx公司
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填