您好!你的分錄是對的哈。
你好老師!房租費未支付未收到發票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,我公司租賃了一個辦公地,剛交了租金和押金。分錄這樣寫對不對? 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:其他應收款—押金 貸:銀行存款 借:管理費用—房租 貸:預付賬款—房租
老師,請問一次支付幾個月的房租,發票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應付賬款— XX公司,發票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業務成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發生的以下情況,1、未收到租賃發票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
公司高層代墊的項目租金,已經報銷,目前未收到發票,賬務處理可以這樣做嗎 借:預付賬款-房屋租金 貸:其他應付款-XX 借:其他應付款-XX 貸:銀行存款-工行 發票來了 借:管理費用-房屋租金 貸:預付賬款-項目租金
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?