您好,這個住宿費發票是不本市的就可以這樣寫,本市住宿是不能進項抵扣的
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
不是本市的,公司是湖南的 住在南昌 需要填差旅費報銷單嗎? 還是說填個費用報銷單就可以了呢?
哦哦,那可以進項抵扣的, 填差旅費報銷單合適(因為可能會有出差補貼),寫好出差事由
如果是室內的滴滴費用的普票 是不是不用做應交稅費這個科目呢
您好,可以 滴滴打車,取得的發票是開具公司抬頭的、內容為 運輸服務-客運服務費 的增值稅電子普通發票,這類發票是符合規定的,可以按照發票上注明的稅額抵扣進項稅額。
噢噢 只要是給我們開的運輸服務,不管是市內還是市外開給我們的普票都可以做增值稅抵扣,放在應交稅費應交增值稅進項稅額里面是波
您好,是的,是這么理解哦
好滴 那市內住宿費應該怎么入賬呢 如果是專票的話
您好,市內住宿費是業務招待費,價稅合并入賬