他這個是用在哪里的。
老師,你好,請問下新成立的公司,賬上沒有現(xiàn)金,銀行上的錢也是向老板借的,請問老板老業(yè)務(wù)的油費拿來報銷,要怎么處理呢,
老師你好 百世快運沒有對賬單 是現(xiàn)付的 有一張寄件留底 應(yīng)該怎么處理? 平常是拿底單寫報銷單 后續(xù)還要做什么處理嗎?
老師,系統(tǒng)里顯示還有好幾張發(fā)票沒有拿到,日期都是2021年的,問老板,老板也說不知道,這個要怎么處理
老師,你好。老板拿這幾張轉(zhuǎn)賬單來報銷?怎么處理
幾年前的費用票,老板才拿來報銷,要怎么處理做賬
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發(fā)票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設(shè)計費20000元,是先做預(yù)付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內(nèi)?
老師,紅沖發(fā)票時當(dāng)月有了可退增值稅稅額,掛在應(yīng)交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票,但本月沒有銷賬,會導(dǎo)致本月銷項為負(fù)數(shù),請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應(yīng)商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預(yù)付款的時候,付到A抬頭上了,現(xiàn)在要開發(fā)票了,能用B抬頭開的發(fā)票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
都是出去接待時候用的,請客
借銷售費用、招待費貸其他應(yīng)付款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。