你好;? ? 是的; 對方支付多少款給你; 你開票多少金額給對方的;? ?預交的稅費 和管理費是對方要扣除下來的; 你計入成本去? ?
您好,請問我們公司提供異地建筑服務用簡易計稅方法開出去普票三個點的工程款發票,我們是承包方,對方分包方也會給我們開一樣金額的三個點工程款普票給我們,我們公司在外地預繳的話是按幾個點交的?分包方開給我們的發票怎么抵減?
請問,我們是具有勞務資質的建筑公司,現在有個人掛靠我公司承接勞務分包合同,收到一筆預付款未開發票,需要預繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務票給我們做成本可以嗎?
老師,有個問題請教您。我是建筑公司,按合同約定,質保期內,工程質量有問題,維修費是承包方(我公司)維修,因我公司沒有維修,發包方(甲方)代我們維修6萬元,維護方又把發票開給了發包方(甲方),本次我公司請款10萬元,開具了全額發票,發包方在我司工程款中扣除了6萬后,實際撥款才4萬,發包方扣除的6萬,是否可以開具發票給我司入賬,稅法怎么處理這個問題呢?沒有發票,我司入不了賬?
老師,您好。有問題請指教:我們是建筑行業,用的總公司的資質。現在總公司幫我們給對方公司開具發票323500元,我們提供進項發票291150元。總公司要向我們收管理費用。增值稅:323500/1.09*9%=26711 附加稅:26711*12%=3205.32 合計:29916.33元。我們退工的進項票291150/1.09*9%=24039.91 附加稅:24039.91*12%=2884.79 合計:26924.7元。 應付總公司:增值稅:29916.33-26924.7=2991.63 印花稅:(323500+291150)*0.03%=184.4 企業所得稅:323500*0.5%=1617.5 總計:4793.53元
老師,外經證開了后,就要預繳了嗎?現在異地預繳,是直接在電子稅務局里面操作預繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預繳的時候,預繳增值稅是怎么計算的?原則上開票的時候或者收款的時候就預交,是指的我們給甲方開具的發票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候?由于我之前在過總承包建筑公司,預繳的時候還可以抵扣分包款。那現在這家公司是做專業分包的,預繳的時候,怎么計算預繳的稅款?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
預繳稅款16000元,是我交的。老師,具體我給對方在開具多少金額的發票?預繳的,在哪里扣下來?沒明白老師?
老師,您幫我屢屢這個具體的流程,感謝您
?你好;? ? ? 1. 你掛靠別人; 對方總部就會以總部名義去? ?跟客戶開展業務; 客戶支付款給總部 ; 總部? ?開票出去做收入結轉成本 ;? ? ?2. 你要 讓總部把款給你; 你就得開票給總部 ; 總部扣除了稅費和管理費部分? 的余額支付給你 ; 這個預交稅費是你承擔 支付給總部;總部去繳納的嗎??
對,這16000元,是我自己交的,掃碼支付的
我就是不明白具體,我應該給總公司開具多少金額的發票?那個預繳的稅款,是在哪里扣除來?
?你好1;? 那你就? 計入成本去 ;這部分是對方總部應該預交的; 實際也是你這部分成本的? ? ?
那這個預繳的是怎么減出來呢?
?你好;? 你預交金額; 對方 總部支付你款的時候 不扣除這部分即可; 你 就 支付了? ?直接計入成本去? ?
我自己已經交了16000的稅金了。我在給對方開具95%的成本票75050,這些我自己也要繳稅,那我是不是虧了嗎?老師
?你好;? ? ?那就得看你整體的稅費 是不是很高;如果成本 費用大于了收入; 就是虧本??
不是這意思老師,我是說我應不應該給總公司開具這些進項發票?外觀證預繳稅款16000,我還要給對方開具95%成本票,稅的差額部分我們還要補交,這個操作對嗎?
不要點擊催問 ;看到會及時回復你的;? ?要開票的; 你要開票給總部; 總部支付款給你 ; 是的??