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、某企業為增值稅一般納稅人。2022年10月,發生以下業務,請分析計算每筆業務的增值稅進項稅或進項稅轉出的金額:(1)購買一批原料用于應稅產品生產,取得增值稅專用發票,注明價款32000元。請運輸公司將原料運回,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明價款700元。(2)購買一臺生產設備,取得增值稅專用發票,注明增值稅額80000元(3)向農民收購農產品一批,收購發票上注明金額24000元。(4)購買一批辦公文具,取得增值稅普通發票,價稅合計共6780元。(5)購買一批桌椅用于職工食堂,取得增值稅專用發票,注明價款10000元,稅額1300元。(6)將一批2022年7月購入的貨物發給員工作為福利。該批貨物賬面成本8200元(包括運費成本200元),購入當月已憑增值稅專用發票抵扣過進項稅。(7)上月購進的一批農產品因管理不善全部霉爛變質,該批農產品賬面成本5460元,購買時未取得增值稅專用發票,已按9%的扣除率計算抵扣過進項稅。

2022-11-21 10:58
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齊紅老師

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2022-11-21 11:00

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齊紅老師 解答 2022-11-21 11:10

某企業為增值稅一般納稅人。2022年10月,發生以下業務,請分析計算每筆業務的增值稅進項稅或進項稅轉出的金額:(1)購買一批原料用于應稅產品生產,取得增值稅專用發票,注明價款32000元。請運輸公司將原料運回,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明價款700元。 進項32000*0.13%2B700*0.09=4223 (2)購買一臺生產設備,取得增值稅專用發票,注明增值稅額80000元 進項80000*0.13=10400 (3)向農民收購農產品一批,收購發票上注明金額24000元。 進項24000*0.09=2160 (4)購買一批辦公文具,取得增值稅普通發票,價稅合計共6780元。 進項0 (5)購買一批桌椅用于職工食堂,取得增值稅專用發票,注明價款10000元,稅額1300元。 進項0 (6)將一批2022年7月購入的貨物發給員工作為福利。該批貨物賬面成本8200元(包括運費成本200元),購入當月已憑增值稅專用發票抵扣過進項稅。 進項轉出=8000*0.13%2B200*0.09=1058 (7)上月購進的一批農產品因管理不善全部霉爛變質,該批農產品賬面成本5460元,購買時未取得增值稅專用發票,已按9%的扣除率計算抵扣過進項稅。 進項轉出5460/(1-0.09)*0.09=540

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2022-11-21
您好 企業本月可抵扣的進項稅額52000+1440+50000*0.09+10400=68340
2022-03-12
同學你好 進項稅額=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 銷項稅額=40*13% 應納增值稅=銷項稅額減進項稅額減留抵稅額;
2021-07-30
您好 請問您有什么疑問
2022-06-15
你好,題目的要求是做什么?
2021-04-25
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