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1.某公司為增值稅一般納稅人,2022年4月發生如下業務:(1)購進原材料,取得增值稅專用發票上注明金額100萬元。(2)購進家具一批,取得增值稅專用發票注明金額4萬元、稅額0.52萬元,其中當月將該批家具的20%用于職工食堂。(3)銷售貨物一批,開具增值稅專用發票,注明不含稅金額300萬元。(4)銷售貨物一批,開具增值稅普通發票,注明價稅合計金額226萬元。(5)從農民手中購進免稅農產品,收購憑證注明買價30萬元,該批農產品當月全部用于生產13%稅率的貨物。計算:(1)業務1允許抵扣的進項稅額:(2)業務2允許抵扣的進項稅額:(3)業務3應計算的增值稅銷項稅額:(4)業務4應計算的增值稅銷項稅額:(5)業務5允許抵扣的進項稅額。

2022-12-27 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-27 15:18

同學你好 進項發票稅率沒有呀

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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