同學你好 這個可以的
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發票,我想請教您一個問題,如果兩年過去了,對方給我們貨款了,但當時我們開的是普票,現在對方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們在給對方開具專票
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質扣款,后續沒有業務,需要紅沖發票,銷售方在購買方沒有認證的情況下做了部分金額紅沖,導致購買方沒有辦法正常在增值稅平臺抵扣認證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網手工操作?
老師想問下,銷售方給購貨方開的增值稅專票,對方不給付款了,打算紅沖發票,需要怎么操作嗎,對方沒把后面兩聯郵寄過來可以銷貨方先紅沖嗎
老師,請教一個問題,銷售方發票已開2年,銷售方可以紅沖嗎?有個客人現在遇到棘手的問題,給別人加工了2年的貨款拿不到了,發票已開,對方已認證抵扣,金額1萬多,現在他想減少損失,看看能不能將發票紅沖掉這么久了的發票,然后又是我們銷售方自己提出紅沖,這種我沒有操作過不確定能不能行
該問題麻煩專業老師回答,不要新手。開具的紅字發票,對方已抵扣,我們屬于銷售方,做紅沖的時候,由于操作失誤,把銷售方選成了購貨方,后來又改成銷售方又紅沖了一次,造成了進項稅額轉出,這個需要怎么處理?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
怎么操作
不知道對方是不是已經入賬
我們銷售方已經入賬了,購買方入賬了怎么操作。購買方沒有入賬怎么操作
同學你好沒有紅字發票信息表沒辦法 需要有紅字發票信息表 你可以先申請紅字發票信息表試試
老師具體怎么操作,哪里有紅字發票信息表
老師對方已經認證了,我這不能進行申請紅字發票信息表。應該怎么操作,我們銷售方想下個月注銷公司很著急,這個稅都交完了,還得和稅務局要這次稅款,我現在怎么操作呢
購買方需要怎么操作,我這才能操作紅沖
同學你好 那就讓他們給你開紅字發票信息表然后你才可以紅沖
他們開完工資發票信息單我這才可以開紅字發票信息表嗎
同學你好 對的 這樣才可以開紅字發票信息表