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(1)計算當月A企業應代收代繳的消費稅。 (2)計算當月甲卷煙廠進口煙絲的應納進口環節稅金合計。(3)計算當月甲卷煙廠領用特制自產煙絲的應納消費稅。(4)計算當月甲卷煙廠準予扣除外購煙絲的已納消費稅。 (5)計算當月甲卷煙廠國內銷售環節的應納消費稅(不含被代收代繳的消費稅)。
(7)當月因管理不善毀損上月購進的煙絲一批,賬面成本6萬元(已做進項稅額的抵扣),其中含運費0.5萬元(由一般納稅人運輸公司提供,并取得了增值稅專用發票)。假設甲卷煙廠相關票據已經勾選。請按序計算回答以下問題(注:結果保留到小數點后兩位):(1)計算乙煙絲廠代收代繳消費稅;(2)計算進口環節應繳納的增值稅、消費稅和進口自用轎車應繳納的車輛購置稅;(3)計算該卷煙廠當月發生的增值稅進項稅額;(4)計算該卷煙廠當月發生的增值稅銷項稅額;(5)計算該卷煙廠當月發生的增值稅進項稅額轉出;(6)計算該卷煙廠當月應納的增值稅額;(7)計算該卷煙廠應向主管稅務機關申報繳納的消費稅。(8)計算該卷煙廠當月應繳納的城市維護建設稅及教育費附加。
【例題53】甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年3月發生下列業務:(1)以直接收款方式銷售A牌卷煙80箱,取得銷售額256萬元。(2)以分期收款方式銷售A牌卷煙350箱,銷售額1330萬元,合同約定當月收取50%的貨款,實際收到30%。(3)甲廠提供煙葉委托乙卷煙廠加工一批煙絲,煙葉成本120萬元;乙廠收取加工費20萬元、代墊部分輔助材料的費用5萬元;煙絲當月完工并交付甲廠,乙廠無同類煙絲銷售。(4)甲廠將委托加工收回煙絲的20%直接銷售,取得銷售額58萬元。(5)從丙卷煙廠購入一批煙絲,甲廠用90箱A牌卷煙抵頂貨款;雙方均開具了增值稅專用發票。(其他相關資料:A牌卷煙為甲類卷煙,甲類卷煙消費稅稅率56%加每箱150元,煙絲消費稅稅率30%,上述銷售額和費用均不含增值稅。)要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數。(1)計算業務(1)應繳納的消費稅額。(2)計算業務(2)當月應繳納的消費稅額。(3)計算業務(3)乙廠應代收代繳的消費稅額。(4)回答業務(4)應繳納消費稅的理由并計算消費稅額。
【例題53】甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年3月發生下列業務:(1)以直接收款方式銷售A牌卷煙80箱,取得銷售額256萬元。(2)以分期收款方式銷售A牌卷煙350箱,銷售額1330萬元,合同約定當月收取50%的貨款,實際收到30%。(3)甲廠提供煙葉委托乙卷煙廠加工一批煙絲,煙葉成本120萬元;乙廠收取加工費20萬元、代墊部分輔助材料的費用5萬元;煙絲當月完工并交付甲廠,乙廠無同類煙絲銷售。(4)甲廠將委托加工收回煙絲的20%直接銷售,取得銷售額58萬元。(5)從丙卷煙廠購入一批煙絲,甲廠用90箱A牌卷煙抵頂貨款;雙方均開具了增值稅專用發票。(其他相關資料:A牌卷煙為甲類卷煙,甲類卷煙消費稅稅率56%加每箱150元,煙絲消費稅稅率30%,上述銷售額和費用均不含增值稅。)要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數。(1)計算業務(1)應繳納的消費稅額。(2)計算業務(2)當月應繳納的消費稅額。(3)計算業務(3)乙廠應代收代繳的消費稅額。(4)回答業務(4)應繳納消費稅的理由并計算消費稅額。
要求:根據上述資料,計算回答下列問題:(單位:萬元):(1)計算收購及運輸煙葉可以抵扣的增值稅進項稅額。(2)計算當月全部可以抵扣的增值稅進項稅額;(3)計算當月銷售機器設備應納繳納的增值稅;(4)計算當月該企業應納繳納的增值稅(不含銷售設備的增值稅);(5)計算當月甲企業應代收代繳的消費稅;(6)計算當月領用外購煙絲生產卷煙準予扣除的外購煙絲已納的消費稅;(7)計算當月該卷煙廠國內銷售雪茄煙、A牌卷煙應繳納消費稅。
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
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