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某生產小電器的企業是增值稅一般納稅人,6月發生下列業務:(1)外購材料一批用于生產,取得增值稅專用發票,注明金額30000元,稅額3900元;外購一臺生產設備,取得增值稅專用發票,注明金額50000元,稅額6500元;(2)進口一批塑料材料,關稅完稅價格15000元,關稅稅率6%,按規定向海關繳納了關稅和增值稅,取得了海關專用繳款書;(3)銷售型號RH-20F的取暖器500件,含稅單價226元,實現含稅銷售總額113000元;(4)將型號RH-20F的取暖器2件贈送給客戶;(5)將自己使用過的一臺舊設備出售,含稅售價16950元(該設備購進時的價格40000元,已抵扣進項稅)。要求:計算該企業當月應納增值稅。

2022-11-20 14:53
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齊紅老師

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2022-11-20 14:54

你好同學,稍晚一些回復您

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齊紅老師 解答 2022-11-21 09:53

1進項=3900%2B6500 2進項=15000*1.06*0.13 3銷項=113000/1.13*0.13 4銷項=226*2/1.13*0.13 5銷項=16950/1.13*0.13 增值稅=銷項-進項

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你好同學稍等看一下
2022-11-20
你好同學,稍晚一些回復您
2022-11-20
你好請把題目完整發一下
2022-04-13
你好,需要計算做好了發給你
2021-04-25
尊敬的學員您好,請稍等呢
2022-11-07
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