你好請把題目完整發一下
2、某小規模納稅人,某年某月經濟業務如下:(1)外購材料批,取得增值稅專票注明價款 10000元,稅款1300元;外購設備一臺,取得增值稅專票注明價款30000元,稅款3900元; (2)委托外貿企業進口材料一批,關稅完稅價格15000元,關稅稅率6%。 (3)銷售50件A產品,價稅合并取得收入12360元。(4)將2件A產品贈送給客戶試用。 (5)將使用過的一批舊包裝物出售,價稅合并取得收入2472元。(6)將使用過的一臺舊機器出售,原價40000元,售價15450元。 計算當期增值稅應納稅額。
某生產型企業為增值稅一般納稅人,2020年6月發生以下經濟業務,計算該企業本月應繳納的增值稅稅額:(1)購進生產用原材料一批,已驗收入庫。取得增值稅專用發票,注明價款50萬元、稅額6.5萬元。另外,支付購貨運費取得增值稅專用發票,注明運輸費2萬元、稅額0.18元萬元。(2)購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票,注明價款20萬元,稅額2.6萬元。(3)向農業生產者個人購入免稅農產品一批,用于生產銷售13%稅率的貨物,取得經稅務機關批準的收購憑證,支付收購價30萬元。(4)購入企業自用小轎車一輛,取得增值稅專用發票,注明價款15萬元,稅額1.95萬元,用支票付款。(5)將本企業生產的一批產品捐贈給災區,該產品成本價為10萬元,不含稅銷售價為18萬元。(6)銷售甲商品給某商場,開具增值稅專用發票,注明價款70萬元、稅額9.1萬元。(7(8)接受外單位委托加工應稅產品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬元,收取加工費3.39萬元(含增值稅)。(9)將外購的原材料一批用于企業職工集體福利,該材料成本為6萬元,其進項稅額為0.78萬元,該原材料系以前購入,已在購入當月申報抵扣進項稅額。
計算題5.甲公司是一家生產小電器的企業,為增值稅小規模納稅人,本年1月份發生下列業務:(1)外購材料一批用于生產小電器,取得增值稅專用發票,注明價款15000元,增值稅稅額1950元;外購一臺生產設備,取得增值稅專用發票,注明價款40000元,增值稅稅額5200元;(2)委托外貿企業進口一批塑料材料,關稅完稅價格16000元,關稅稅率6%,支付相關稅費后將材料運回企業,海關填發了增值稅專用繳款書;(4)(3)銷售40臺自產小電器,取得含稅收入15450元;將5件自產小電器無償贈送給客戶使用;(6)(5)將使用過的一批包裝物出售,取得含稅收入2060元;將使用過的一臺設備出售,原值30000元,含稅售價12360元。
小太陽電器廠為增值稅小規模納稅人,主要從事小家電的生產和銷售,該公司2021年5月發生以下經營業務:(1)從一般納稅人處購入一批材料用于生產,取得增值稅專用發票,注明價款5000元,增值稅款650元,另支付運費,取得增值稅專用發票,注明運費300元,稅款27元。(2)委托外貿企業進口一批材料,關稅完稅價格20000元,關稅稅率6%,材料己驗收入庫。(3)銷售自產產品100件,開具普通發票,含稅售價為20600元。5、銷售自產產品300件給某一般納稅人,應對方要求,開具增值稅專用發票,標明價款160000元,增值稅稅款1800元。6,將使用過的批包裝物出售,取得含稅收入2472元,開具普通發票。7、將使用過的一臺設備出售,原價4000元,含稅售價1545元,開具普通發票。要求:((計算當月小大陽電器廠應納的進口增值稅額;(2)計算當月小大陽電器廠應納增值稅稅額;(3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表,進行申報納稅。
小太陽電器廠為增值稅小規模納稅人,主要從事小家電的生產和銷售,該公司2021年5月發生以下經營業務:(1)從一般納稅人處購入一批材料用于生產,取得增值稅專用發票,注明價款5000元,增值稅款650元,另支付運費,取得增值稅專用發票,注明運費300元,稅款27元。(2)委托外貿企業進口一批材料,關稅完稅價格20000元,關稅稅率6%,材料己驗收入庫。(3)銷售自產產品100件,開具普通發票,含稅售價為20600元。5、銷售自產產品300件給某一般納稅人,應對方要求,開具增值稅專用發票,標明價款160000元,增值稅稅款1800元。6,將使用過的批包裝物出售,取得含稅收入2472元,開具普通發票。7、將使用過的一臺設備出售,原價4000元,含稅售價1545元,開具普通發票。要求:((計算當月小大陽電器廠應納的進口增值稅額;(2)計算當月小大陽電器廠應納增值稅稅額;(3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表,進行申報納稅。
你好,請問,酒類經營、食品經營、日用百貨經營,的稅負率是多少哦?謝謝
老師,我想問下一般納稅人 建筑行業,增值稅稅負率和企業所得稅稅負率分別是多少
老師,請問全面一次性領獎也會合并到個人所得稅匯算清繳里面計算嗎?
加油發票可以開專票嗎
我們公司是2022年注冊的,注冊資金是50萬,這樣會受5年實繳完成的限制嗎
例如4月份的進項不夠,5月份開的進項 報4月份稅的時候5月份開的進項可以低4月份的稅嗎?
老師你好,工程項目上去年來的一個成本發票,已經結轉成本了,今年月初紅沖了,這個我這邊怎樣入帳呢?
轉讓股權,具體是按照資產負債表哪個數據進行計算
股權轉讓申報是在自然人扣繳端分類所得里申報嗎?這里填的是轉讓人還是受讓人?
老師以前開的0稅率普票現在紅沖了0稅率3萬,有風險嗎。我這個月要是開33萬沖了這個就30萬了會交稅嗎?報表操作跟賬務處理有特殊要求嗎